通常来说,发票的记账时间应该以发票的开具日期为准。所以,如果你的发票是在11月11日开具的,那么应该在11月的账套中记录。

请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
老师,请教一个问题 是不是9月份的账结了,10月份才能开始做账? 如果我11月份发现,8月份做漏了,那么这笔业务可以做到当月吗?还是说调到8月份去呢
看到实务里面写的,已经申报抵扣的,一律在收到通知书的当期(税款所属期)作进项税额转出,于次月(季)~申报时缴纳税款,这句话里提到的当期是收到发票做抵扣的那个日期吗,比如10月的发票11月抵扣,申报,12月收到通知,是否11月做进项转出,12月交钱
属于12月的成本票要1月才能开出来,可以先做账,拿到发票再放进去,请问这个开票日期有影响吗
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
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老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
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