在这种情况下,你的会计分录应该这样做: 借方:应收账款 100,000元 贷方:银行存款 97,000元 贷方:手续费支出 3,000元 这样的分录反映了你原本应收的100,000元中,实际收到了97,000元,另外3,000元作为手续费被银行扣除了。

请问老师,公司做跨境电商的,有一笔业务平台收了5000美金定金,扣除手续费后提现到公司账户,然后尾款是直接转入公司账户,再结汇出来,收汇和结汇的账户是同一个,怎么做分录?
老师,请问公司有一笔收入,但是客户在付款的时候通过扫描银行支付二维码转过来产生了一笔手续费(手续费是直接从转账金额里面扣了)。比如客户转了10000,但是到公司账上实际只会收到96,另外的4块银行自动扣除了。那么这个时候入账的时候该怎么做分录呢?又如何确定收入和增值税呢?
公司是培训企业。收到员工的培训款 借:银行存款800 贷:预收账款800 因为员工不参加培训了,现在退款,退款产生的手续费学员用现金支付,退款的分录: 借:预收账款800 贷:银行存款795.5 财务费用~手续费-4.5 因为开户行输入错误导致这笔银行退款没有退成功,重新退回培训企业的银行账户上,退了795.5,请问这样怎么做分录
老师你好,我想问一下,嗯,我们4月份的时候去银行做变更了,然后银行扣了我们对公账户50元的变更手续费,但是那个发票不是5月份开出来的,我直接付到4月份行吗?然后这个分录借管理费用,办公费贷银行存款行吗?
老师请问:业主能过保理付的款,10万提前取出了,银行扣了手续费3000,对公账户直接收到97000,3000手续费在账上是不显示的,那这样的几笔怎么做分录
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
之前分录应收账款10万已经做了,现在是银行账户上收到了9.7万,扣了提前取出的手续费3000,老师您上面这个分录好像有误,银行收款不应该在贷方,可能是我没说清楚
明白了,如果之前已经做过应收账款10万的分录,那么这次的分录应该是: 借方:银行存款 97,000元 借方:手续费支出 3,000元 贷方:应收账款 100,000元 这样的分录反映了从应收账款中实际收到银行存款97,000元,并记录了3,000元的手续费支出。
手续费记其他应付款对吗?因为没有银行回单,应该不能直接记手机费吧
如果没有直接的银行回单作为手续费支出的凭证,确实可以考虑将手续费记入“其他应付款”。这样的做法是为了在未来收到银行确认单或其他相关凭证时,再进行相应的会计处理。因此,分录可以调整为: 借方:银行存款 97,000元 借方:其他应付款(手续费)3,000元 贷方:应收账款 100,000元 这样处理,手续费暂时归入其他应付款,等待进一步的凭证确认。
好的谢谢老师!!
不客气!如果还有其他问题,随时欢迎提问。祝您工作顺利!