您好,如果是支付在4月的话,作为管理费用的办公费
老师,我们之前月份做了一笔借:管理费用,贷:银行存款。但是这次业务里收到的发票不对,然后这月做账收到对的发票后,怎么冲一下,然后再正确做进去呢?
老师你好,我想问一下,这是我们公司的账户,刚开户,然后法人往里面存了200,我的分录是借银行存款贷其他应付款,法人嗯,然后呢,嗯又从那个对公账户里银行扣了100多的开户费和网银工本费,这一步的分录我是不是做?借管理费用开办费贷银行存款
老师你好,我想问一下公司账户刚成立把人存进200元分录借银行存款200贷,其他应付款法人200,然后开户付了100的开户费,50多的网银,u盾费,然后分录是借管理费用开办费,150多贷银行存款150多,这样做分录行吗?
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
货物运输电子收款凭证可以税前扣除吗?(上面的章是:全国统一电子行程单监制货拉拉监制)
老师,发票认证和发票入账,有什么区别,是先认证再入账吗
老师 电子行业将委托加工费发票开具成电子元器件,发票中不开具数量只开具金额,这种情况税务实务中是否认可?
企业所得税第4季度预缴申报完成,未缴纳税款形成欠税,请问这种情况下还可以对第四季度进行更正申报吗
请问下铣床车件刀具量大,购买了可以用到坏,这个要怎么摊分制造费用呢
年报的时候,先报年度财务报表还是先做汇算清缴。
老师电子普通发票机票不可以做进项税抵扣吗
老师您好,请问物流公司挂靠收取管理费怎么账务处理?\'还有经营期间产生的油费过路费等能算成本吗?怎么账务处理,车辆卖出的话怎么处理。
建筑服务做咨询类和设计类怎么做暂估成本分录?
个体户日常开票不到两万,法人销售不动产代开发票50万,这个补税是仅仅补不动产的税还是这个个体户也要补税
是支付在4月4月份的时候在银行做的变更,银行扣了我们50元的变更手续费,但是这个50元的发票是开在了5月份,我这个5月份的发票可以付在4月份的凭证上吗?
嗯对,是五月份的发票,然后银行流水是4月,可以坐在四月
好的老师,然后分录我就做成借管理费用办公费也可以是吧
嗯对,理解的是没错的
好的老师,麻烦再问一下员工出差了,他的住宿费和加油费都可以归到差旅费里吧
嗯对是可以做到差旅费的