你好,这个你可以进入销售费用

请问我们有AB两家公司,A公司卖软件给B,B开票是设备(硬件+软件)给客户,我们A公司可以申请软件产品退税么,这个A开给B公司的发票B可以当做进项抵扣吧
老师,上级公司是个研发软件的公司,我们公司负责把软件里的课程卖给客户,我们是让客户下载app,然后购买里面的课程,购课的费用是直接打给研发公司的,研发公司在给我们返点,这个账务处理该怎么做呢
我们公司是科技公司。请问我们公司开发一款软件卖给客户,那是按照软件开发6个点的(技术服务费开票)还是按照软件产品13个点开发票
我们公司是科技公司,卖一软软件给客户。这款软件我们委托其他公司开发(他们开票技术服务费6个点)。那我开票给客户是按照13个点的软件产品还是技术服务费6个点?
请问老师,我公司使用的外购软件,现在给客户加个接口收费算销售还是服务费呢?软件公司开给我们公司是13个点的票。
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报
老师,请问如果缴纳去年所得税汇算清缴的钱,做什么分录
老师,收到办公室的租金发票,税率为6%,正确吗,出租不动产不是9%吗
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
那请问需要开票吗
没有发票,所得税前也不能扣除吧
你好,是的,是需要开票才能税前扣除。
但是这些客户都是个人,哪个会为几块钱去税局代开票呢
你好,所以你不能税前扣除。
但这能做平销返利处理吗
你好,你这支付的钱都不是对应同一个人。
要平销返利的话也是开红字发票的。
开红字发票,你个个都去开也挺麻烦。
真纠结如何处理最好
你好,是的,这个没有完美的办法,最简单的还是补税前扣除。
好吧,谢谢老师
你好不用客气的了