是的,你的理解正确。计算补税时,应先计算应纳税所得额的25%作为应纳所得税额,然后用这个数减去已预交的所得税。具体就是152782513.83元*25%-10064719.83元。这样就得到了需要补交的税额。
老师,预交的企业所得税按照利润表上的利润总额交税吗?
老师,房地产企业预交企业所得税计算是:不含税预收账款金额*预计毛利率+利润表里的利润总额—当期预售收入计算的预交税金,这个计算方法对吗?还有就是减除的当期预售收入计算的预交税金是预交的土地增值税、预交的增值税这两项吗?
12月31日,企业按本月实现的利润总额62900元的25%,计算应交所得税15725元。
(利)12月31日,企业按本月实现的利润总额62900元的25%,计算应交所得税15725元。
老师好!咨询一下,小微企业,所得税5%,第一季度利润总额25万,预缴企业所得税12500,现在第二季度累计利润总额45万,预缴企业所得税45*5%-12500是不是?
您好老师,在抖音直播卖农村黑猪肉,需要交么
老师,开发票时遇到这种情况,对方称不以盈利为目的,并且单位涉密,不提供税号,我想问问这种发票有效吗?能开吗
老师,上个月开了专票,这个月初已报税,通知我需要冲红,请问下个月报税时我怎么操作?填表几转出
老师您好,我公司外聘培训教员,他们不给我们代开增值税发票,我按劳务给报了个税,那这部分费用能正常入账吗
老师,请问2025年的应纳税所得额300万以下是5%税率,超过300万的是指全部25%还是超出部分是25%的税率呢?
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
土地递减销项税额,是不是只有土地价款?契税不能抵进项吧?
是的,土地递减销项税额通常只涉及土地价款部分的增值税。契税作为交易环节的一种税费,不能用于抵扣增值税的进项税额。