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老师,别的单位打错钱,给退回去的分录是这样吗 借:其他应付账款* 贷:银行存款

2024-11-13 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-13 16:03

是的。就是那样做的

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快账用户7266 追问 2024-11-13 22:07

老师,公司补交的一月到三月份的员工保险。可以和正常缴纳做一样分录吗?要不要计提 借:应付职工薪酬—单位社保 其他应付款-个人 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-11-13 22:38

借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) .以后发放工资时扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款

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是的。就是那样做的
2024-11-13
退回来,冲减其他应付款,然后在退给打款给你们的公司
2022-06-20
是的,就是那样处理就是
2025-05-13
你好,这个是什么业务的?
2020-08-06
你好,你这个借固定资产,贷银行存款就可以了。
2024-11-05
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