是的。就是那样做的
借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 给别的公司陪标,收到钱有支付出去保证金,保证金退回来怎么做分录
老师 收到转账支票 存到银行 这张银行回单 分录 借:银行存款 贷:其他应付款 可以这样吗
A公司借给B公司5万块钱, B公司做账分录:借:银行存款 贷:其他应付款-A 归还分录:借:其他应付款-A 贷:银行存款 A公司支出分录:借:其他应收款-B 贷:银行存款 收到返还本金,分录:借;银行存款 贷:其他应收款-B 分录这样做对吗
老师你好,单位买了空调,单位没这笔费用,别人把钱转给单位,然后单位支付给商家。收费用会计分录借 银行存款,贷 其他应付款。支付会计分录借 其他应付款 贷 银行存款。那么固定资产,怎么记分录
老师,别的单位打错钱,给退回去的分录是这样吗 借:其他应付账款* 贷:银行存款
您好,我想知道外贸账务处理的整个流程,比如什么时候应该做什么事,收汇怎么处理等等
老师,计入实收资本的钱不能再拿出是吧
老师,盈余公积是怎么计提的,什么时候计提,需要交哪些东西?
服务行业的公司筹建期花的文具,交通费,采购东西,怎么做账
在途物资和发出商品的区别是什么?
应付职工薪酬的会计账户是什么?
老师,这样开可以吗?这样开可不可以
我们是一家贸易公司,现在跟个人做了一笔业务,但对方不要发票,我方做无票收入申报所得税,我方不开票有没有税务风险?
9月份收到财政拨来某项目专款6万,用于业主管理费,因为该项目前期费用都是单位垫支滴,现在需要调账,调到已列支费用科目
你好老师,老师报增值税出现的这个问题,
老师,公司补交的一月到三月份的员工保险。可以和正常缴纳做一样分录吗?要不要计提 借:应付职工薪酬—单位社保 其他应付款-个人 贷:银行存款
借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) .以后发放工资时扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款