按正数来分红哦 只要利润分配未分配利润是贷方正数就可以分红

分红后,资产负债表和利润表勾稽关系就对不上了,本期净利润应该等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数。差额就是分红的。我请教别人说让我做个利润分配表,还有一个疑问就是利润表应该怎么申报啊,按照正常申报吗,还是要把分红那里加上?
中途建账期初负利润11W,后期陆续盈利了10W,但资产负债表上未分配利润还是负利润一万,这种情况下,如果股东要分红,内账还需要考虑弥补亏损后再分红吗?由于不需交税,可不可以直接按照利润表的利润进行分红?
老师,提取法定盈余公积金的话是企业的净利润为正数就需要提取么?如果净利润是负数还需要提取么?如果为正数的话,需要计提了所得说之后再根据净利润来提取10%么?那么这笔分录是年末结转完本年利润,未分配利润之后做还是之前做呢?
19年12月购入的固定资产,一次性计入成本了,我们是小企业准则一般纳税人。现在按照这样调整之后借:固定资产 贷:利润分配未分配利润,折扣补上借:利润分配未分配利润 贷:累计折旧,分录做完之后未分配利润是贷方正数了,未调账之前是贷方负数,请问调账之后涉及补所得税吗?按哪个数作为计税基础呢,需要调整报表吗?如何调整?
老师,内帐之前的利润表和资产负债表链接对不上,到今年1月利润开始一年重新计算不是,然后,资产负债表的期末数我截止到2月出一个期末数,然后把利润表和资产负债表的差异计入未分配利润,剩下的月份都是减去这个差异就是实际的分配利润可以不这么操作老师
老师好,我们新开的交通银行一般账户,除了不能取现金,其他功能和基本户一样吧,可以收付款,但是我们对外开票信息都是基本户银行,现在贴现100万到交通银行,如果用交通银行付采购款,对方给我们开票还是基本户可以吗,其实现在电子发票,票面倒是也不显示的
小规模纳税人开专票1万5交多少税
劳务公司开票,对公账户不走账,有风险
请问购买厂房200万,这个月销售只有50万,我是不是把这200万的厂房要开发商分开开,这样方便下次抵扣,不用麻烦留抵退税
请问,出口箱单发票上面不是有发货方、收货方吗,这个收货方是合同上的客户抬头,还是客户委托的物流公司抬头?
老师晚上好,我是一般纳税人的劳务公司,想在今年12月份开出120万元的劳务费(专票),但是我这边基本上是没有什么可以抵扣的专票回来,明年才陆陆续续的有购买设备的专票,那么我想问问如果我这个月开的专票是不是都要全部交完所有的税款
有个发票用现金付了。那个钱 写收据还是咋弄 怎么入账
老师,请问车位发票丢失,地方不愿意重开,我想让她重开要怎么操作?
老师,你好,公司三年之前卖货给一家公司,货发出,钱当时也收了,但是那时候不懂,没人做账报税,就那样交易了,现在那边公司突然要求补开之前的发票,这个发票开了要怎么做账
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
就是10月公司收到的分红 然后10月还要再往下分
你说的是科目余额表贷方?
对的 你只要利润分配未分配利润是贷方正数就可以 你可以看资产负债表
资产负债表期末是正数就按正常的分吗 借本年利润 -未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款
这个分红的分录不对哈 ● 借:利润分配—应付现金股利或利润 贷:应付股利 实际支付现金股利或利润时: 借:应付股利 贷:银行存款等
不用转未分配利润吗
这个就是直接借方利润分配了
昨天问的一个老师说的未分配利润 额
就是利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款
没过账之前资产负债表是负数 那我分红应该是按没过账之前的来吧?
不是的 利润分配未分配利润是负数这个没法分红的
那我这个就是不能分红了? 过完账他是正数下个月才可以分?
同学你好 对的 你可以年底分