同学你好,对的,更准确的说法是 月末不是结转采购成本, 是结转销售成本 如果这个采购的成品,被卖了,那么,销售成本 就是采购成本,

我们是新开立生产制造企业,7月份只有生产工人的工资,没有产成品入库,也没有出库,按照正常的要把工资计入制造费用,月末再结转到生产成本里,但是现在没有入库,生产成本也不能结转到库存商品,这种情况怎么处理呢
老师好!我们是汽车销售公司,之前采购了一批赠品,做了入库,那后期作为费用赠送给顾客,那月末也要结转销成本吧?那会计分录咋写呢?
三月份的时候我把制造费用结转到生产成本中去了,但是生产成本-制造费用没有结转到库存商品,那就是也没有结转到主营业务成本中去,那在后面月份还要结转到主营成本中去吗
请问我是做内账,不对税务那块的,我计算商品销售成本也要把上月库存的算进去吧?也用加权平均单价吧?但采购问我为什么不直接用当月采购的成本算,我如何回答?
请问,我们的销售成本就是用当月采购成本计算,那除了业务员采购,老板采购和门店之间调拨也计算在内吧?
小规模公司和别的公司签订好合同他们转了预付款,但月末我们没做好没发货没开票给他们,那这个月要记增值税印花税那些吗
这种表格怎么填写经营情况统计
客户税收分类开错了,化学药品制剂开成了化学药品原药,需要对方重开吗
增值税专票现金支付没有备注现金可以入账吗
老师,工商年报里的纳税总额填哪里的数额
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
分录咋写的
买进来时 借:库存商品 贷:银行存款 出售时 借:主营业务成本 贷:库存商品