你好,是的,是需要交个税的,你去电子税务局代开发票。

老师,您好,我们单位租的场地是商场的其中一个位置,供暖公司给租给我们单位场地的出租方开发票,分摊给我们单位的取暖费我们需要交给场地出租方,这种可以吗
我们公司租了一个大的农贸市场,租个商户,那给商户开具的发票要缴纳相对应的房产税吗
老师,请教下,我们在商场开了一个店铺,现在是除了现金以外的都是商城收款,客户如果要发票的话,是我们店铺开的,这样的话 到时结算假设,1000元的销售额,商 场收了100元服务费之类的,剩下900元,商城转给我们,我们是要开票给商场吗,这样的话,我们不是重复开票了吗
老师,我们公司从个人那里租了一块场地用来做餐饮,如果租金一个月是5000元,现在房东不肯交房产税,要我们交,并且要从2022年到2024年的房产税都要补交,是小微企业,这种情况我们需要补缴多少房产税和滞纳金?麻烦帮我算下可以吗?2022年开始应该是减半征收的吧…
我个人投资买了一个商场里的商铺并且收到发票,商场每半年给一次房租,并且要我给商场提供发票,那我个人去开发票要交税吗,收的租金需要交个税吗
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?