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增值税专用发票13%,对方要求补9%的税额才开票,请问老师补9%的税钱怎么做分录,谢谢!

2024-11-14 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 16:13

补的税钱,实际也是货物类成本

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快账用户6805 追问 2024-11-14 16:24

老师,我是做内账的怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-11-14 16:26

借:库存商品或税金及附加 贷:银行存款

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快账用户6805 追问 2024-11-14 16:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-14 16:30

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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补的税钱,实际也是货物类成本
2024-11-14
您好 请问由第三方公司代发工资,第三方公司给公司开13%专票 不是应该您单位开具发票 对方代付工资吗? 对方给您单位代付了工资 然后开发票给您 您再把工资根据发票支付给第三方?
2024-11-14
你好同学!你用不函税单价乘以1.13减去原看票金额就是补的钱了
2024-04-24
由哪一方开具红字信息表区分以下两种情况: 1、购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 2、发票没交给购买方,或已经退回且购买方没有认证:发票联和抵扣联在销售方,由销售方申请填开《信息表》。 参考文件:国家税务总局货物和劳务税司关于做好增值税发票使用宣传辅导有关工作的通知(税总货便函【2017】127号 )。
2021-12-02
你好这个对方是小规模,所以开1% ,你们可以计算抵扣9% 这个,根据 不含税金额,
2021-06-09
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