咨询
Q

检查凭证的时候发现之前多报销了,是让报销人退回来,还是等下次报销的时候再从中扣掉?

2024-11-14 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 16:16

你好,这两种方式都可以,企业自己决定。

头像
快账用户6841 追问 2024-11-14 16:19

需要把之前的凭证修正吗,先红冲再把正确的分录写上?

头像
齐红老师 解答 2024-11-14 16:25

你好,这个不用更正的。你只需要把多的部分记入到其他应收款。

头像
快账用户6841 追问 2024-11-14 16:30

那直接把之前记入管理费用的转入其他应收,借:其他应收款,贷:管理费用,等下次报销就借:管理费用 贷其他应收款,银行存款?

头像
齐红老师 解答 2024-11-14 16:30

你好可以的,操作没问题。

头像
快账用户6841 追问 2024-11-14 16:34

转入的时候需要写个情况说明吗

头像
齐红老师 解答 2024-11-14 16:34

你好,这个最好是写一个。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这两种方式都可以,企业自己决定。
2024-11-14
 你好;     如果是真实的发票来; 你要  按年来区分哈 ;  跨年的要走以前年度损益调整科目处理 ; 22年 计入当年费用   
2022-11-14
借管理费用 贷其他应付款1600, 借其他应付款3200, 贷银行 退回来借银行 贷其他应付款1600
2023-07-03
你之后调整对了,多的税会在次年汇算的时候退回来
2021-08-12
是的,就是那样做的
2025-06-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×