10月发现8月运费估价少估1232元,可在10月补做暂估调整分录: 借:销售费用/管理费用 - 运费1232 贷:应付账款 - 运费暂估1232 若9月发票金额包含少估部分,因9月已按发票处理,补暂估后按正常流程继续账务处理;若9月发票金额未包含少估部分,后续收到补充发票时,需再次冲暂估并按补充发票金额入账,之后正常进行付款等账务处理。
公司5月份开始营业,当时供应商铺货10万我也暂估了10万存商品,谈好是按照实销结款,商品陈列费也按实销扣除8%和损耗,但现在如果每月票折实际收发票金额就跟我原先暂估就有差异了,我每个月都要去调一下账,不知道老师有没有好的账务处理方式
6)甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3 250元(按材料重 量比例,用现金支付。 7)本期购进的甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本。8)向好好工厂购入丁材料1000千克,单价50元, 款项尚未支付,材料入库,月末仍未收到发票,作材料暂估入账。 9)月初,冲销暂估入账的丁材料成本。 10)企业按照合同预付佳佳公司材料款100000元,货款通过银行支付。 11)佳佳公司发来戊材料-批,并收到增值税专用发票-张,金额200000元,税率为13%, 对方代垫保险费5000元,材料验收入库。 12)补付佳佳公司货款,通过银行存款支付。 要求:根据上述经济业务编制会计分录(运杂 费和挑选整理费按材料重量分配。
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
D公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,运费增值税税率为9%,材料按计划成本进行核算,生产材料主要为甲材料。2019年6月份有关账户余额如下:“原材料”账户月初余额150000元(数量2000千克,计划单价75元),“材料成本差异”月初贷方余额为3200元,“材料采购”账户月初借方余额36000元(上月已付款尚未入库的500千克材料的成本)。6月份的有关业务如下:(1)1日,冲销上月暂估入账800千克材料款。(2)2日,采用银行承兑汇票支付方式购620千克甲材料,价款为48360元,增值税为6286.8材料已经验收入库。(3)6日,上月末已付款的甲材料如数收到,验收入库。(4)8日,收到上月末以暂估价入账的甲材料的发票账单,价款为60800元,增值税为7904元,对方代垫运杂费1200元(不含税),所有款项已通过商业承兑汇票方式支付。(5)15日,从外地购入一批甲材料2400千克,增值税专用发票上注明的价款是177600元,运输费增值税专用发票上注明的运输费为4000元,公司已用外埠采购专户的存款支付全部款项,材料尚未到达。(6)2
会计实务题?实务-练习材料费用的核算【资料】北环工程公司对库存材料采用计划成本进行核算,2006年3月初的有关材料结存数据见表3-22.表3-22有关材料结存数据请H本n主要材料计划成本中包含25000元暂估入账材料的计划成本。公司12月份发生如下经济业务:(1)上月向北方建材公司购入的原木50立方米,因发票账单未到,已按计划成本500元暂估入账,现冲回。(2)上月已付款的石灰20吨,单价320元,运杂费600元,现已收料入库,计划单价300元。(3)购入红砖10万块,单价0.20元,开出转账支票付论,另用现金支付运费500元,红砖计划单价0.18元,经验收发现短缺2000块,系对方少发,对方同意补发,但尚未运到(4)向市五金公司购入轴承、轮胎等机城配件一批,开出转账支票支付货款530元,以现金支付运杂费100元,配件全都验收入库,计划总成本5000元。
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
请问:注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理?公司自成立三年以来无收入无债务.只产生各种费用如租房,工资,买空调电脑等入了固定资产科目,交社保,是否要把资产负债表平掉?如何平?利润表呢?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
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老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?