他们给你们开多少成本票呢
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
老师,你好,我们是一般纳税人,劳务分包公司给我们开具9%的增值税专用发票劳务,这个劳务发票是否可以抵扣
老师、你好、我们是小规模纳税人服务于其他公司、对方支付给我们300万,我们这个300万的收入需要缴纳什么税费呀?每种税率是多少?税费分别缴纳是多少?
老师您好,请教一个问题,我们公司给客户做了个停车场系统,由我们代收停车费,也由我们公司开具停车费发票给那些停车的人,再扣除税金和税负之后的钱付给我们客户公司,这样客户公司是不是应该也得给我们开票?我们公司控制税负的点数应该按多少合适?我们现在是一般纳税人,是否用一家小规模纳税人公司去做这项业务比较合适,老师们有没有更好的建议?谢谢
老师,您好!我们老板有个朋友,他挂靠的我们老板的劳务公司,人家给另外一个公司干活,现在对方要给我们老板的劳务公司付人工费,我们给对方公司开票,我们劳务公司收到钱以后,只扣下税费,剩余的钱都要打给我们老板的这个朋友,那这笔钱以什么名义给老板的朋友打款才合适呢?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
老师,我们公司是劳务公司,老板的朋友甲和乙公司承包了一个项目,因为是私人开不了发票,所以甲委托我们公司和乙签订合同,给他们开具发票,我们给他们开了1%的专票,现在乙公司给我们公户里打了80000元,现在我们要给甲扣下税费,其余都要返还给乙,这个怎么计算税费呢?要扣下多少税费呢?
现在这80000要扣下税费,其余的做成人工费返还给甲,这个我该怎么做?
收到乙公司 80000 元时: 借:银行存款 80000 贷:主营业务收入 79207.92 贷:应交税费 - 应交增值税 792.08 扣除税费 887.13 元后返还给甲时: 借:主营业务成本(或其他相关成本科目)79112.87 贷:银行存款 79112.87 实际缴纳税费时: 借:应交税费 - 应交增值税 792.08 借:应交税费 - 城市维护建设税 55.45 借:应交税费 - 教育费附加 23.76 借:应交税费 - 地方教育附加 15.84 贷:银行存款 887.13
老师,不扣企税?
要扣的 借所得税费用 贷应交税费应交所得税
要扣多少呢?这个怎么计算?
这个是利润乘以所得税税率
收入减去成本=(79207.92-79112.87)*5%合适着没有?
同学你好 是这样计算的
好的,谢谢你老师
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