他们给你们开多少成本票呢
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
老师,你好,我们是一般纳税人,劳务分包公司给我们开具9%的增值税专用发票劳务,这个劳务发票是否可以抵扣
老师、你好、我们是小规模纳税人服务于其他公司、对方支付给我们300万,我们这个300万的收入需要缴纳什么税费呀?每种税率是多少?税费分别缴纳是多少?
老师您好,请教一个问题,我们公司给客户做了个停车场系统,由我们代收停车费,也由我们公司开具停车费发票给那些停车的人,再扣除税金和税负之后的钱付给我们客户公司,这样客户公司是不是应该也得给我们开票?我们公司控制税负的点数应该按多少合适?我们现在是一般纳税人,是否用一家小规模纳税人公司去做这项业务比较合适,老师们有没有更好的建议?谢谢
老师,您好!我们老板有个朋友,他挂靠的我们老板的劳务公司,人家给另外一个公司干活,现在对方要给我们老板的劳务公司付人工费,我们给对方公司开票,我们劳务公司收到钱以后,只扣下税费,剩余的钱都要打给我们老板的这个朋友,那这笔钱以什么名义给老板的朋友打款才合适呢?
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
老师,请问正常情况下,所得税费用就是我缴纳所得税的金额吧?如果存在递延所得税资产的话,所得税费用是不是就是两者之和?
如果我们老板直接用个人账户支出公司的各项成本,是不是借管理费用 贷其他应付款-法人
请问老师季报现金流量表没报,汇算清缴现金流量表还需要报吗
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
老师,我们公司是劳务公司,老板的朋友甲和乙公司承包了一个项目,因为是私人开不了发票,所以甲委托我们公司和乙签订合同,给他们开具发票,我们给他们开了1%的专票,现在乙公司给我们公户里打了80000元,现在我们要给甲扣下税费,其余都要返还给乙,这个怎么计算税费呢?要扣下多少税费呢?
现在这80000要扣下税费,其余的做成人工费返还给甲,这个我该怎么做?
收到乙公司 80000 元时: 借:银行存款 80000 贷:主营业务收入 79207.92 贷:应交税费 - 应交增值税 792.08 扣除税费 887.13 元后返还给甲时: 借:主营业务成本(或其他相关成本科目)79112.87 贷:银行存款 79112.87 实际缴纳税费时: 借:应交税费 - 应交增值税 792.08 借:应交税费 - 城市维护建设税 55.45 借:应交税费 - 教育费附加 23.76 借:应交税费 - 地方教育附加 15.84 贷:银行存款 887.13
老师,不扣企税?
要扣的 借所得税费用 贷应交税费应交所得税
要扣多少呢?这个怎么计算?
这个是利润乘以所得税税率
收入减去成本=(79207.92-79112.87)*5%合适着没有?
同学你好 是这样计算的
好的,谢谢你老师
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