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销售方开具了跨年红冲发票,通过“以前年度损益调整”科目调整,那当月收入科目金额和纳税申报表收入金额不一致,有没有影响?

2026-06-22 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-22 14:58

您好,这个要用主营业务收入来做账的,冲当月的税和收入

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快账用户9801 追问 2026-06-22 14:59

金额较大,不能直接冲减吧?

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齐红老师 解答 2026-06-22 15:00

你在现在红冲了,会减少当月的收入和税费

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您好,这个要用主营业务收入来做账的,冲当月的税和收入
2026-06-22
增值税申报: 一般纳税人,销售退回若开红字发票,在附列资料(一)对应税率或征收率栏次填负数;前期未开票收入冲销,在 “未开具发票” 栏填负数。 小规模纳税人,符合免税标准,在 “小微企业免税销售额” 或 “未达起征点销售额” 栏填负数;超免税标准,在 “应征增值税不含税销售额” 栏填负数。 所得税申报与利润表:以前年度损益调整不影响本期利润表,在企业所得税年度申报表的《纳税调整项目明细表》“收入类调整项目” 的 “其他” 栏填冲减收入金额并备注说明,确保主表营业收入与利润表相关数据逻辑一致。
2025-04-10
同学你好 用利润分配未分配利润
2023-05-04
可以不用调整的, 但是有一个弊端, 你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。这个以前年度损益调整,做上一年汇算清缴的时候,需要纳税调减。
2025-05-07
你好,你调整以前年度损益调整的话,你之前申报给税务局的增值税申报表也得修改,汇算清缴的也得修改。
2023-09-05
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