你好,可以的,操作没问题。
老师,公司可以给员工转备用金,入账借库存现金贷银行存款吗
老师,公司可以给员工转账备注写备用金,然后入账是:借库存现金贷银行存款可以吗吗
老师就出纳存现金,借其他应收款贷现金借银行贷其他应收款这两个可以写在一张凭证上吗
公司账户转钱到出纳卡上,出纳作为公司报销的备用金可以吗?做账可以直接记为 借:现金,贷:银行存款吗,或者还是需要记为借款?借:其他应收款-出纳,贷:银行存款,但是现金报销给员工怎么做账呢?是借:管理费用,贷:其他应收款-出纳还是 借:管理费用,贷:现金
老师,公司给出纳转备用金,可以做借:现金 贷:银行存款 的凭证吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
那等收回发票入账的时候,借:费用科目,贷:现金 ,这种还需要填写费用报销单吗?
你好,是的这个,这个是需要的。
只要不是公司银行账户直接支付的,都要填写报销单?这个报销人写谁?呢?
你好是的,这个谁来报销或者你付款给谁就写谁的名字。
虽然钱是打给出纳了,但是她也都是直接支付的公司的费用,她的这张卡就给公司用了,就相当于是公司的现金账户,这种也要算做出纳的报销吗?
你好,是的,这个出纳报销就好。
那既然都要写报销单,我给出纳付款时,计入其他应收款-备用金科目是不是也可以? 和做支取现金相比,哪种入账方式比较好?
你好,其实这两种都可以的,只要你长期都用某一种方式就好了。
哦哦,那还是做支取现金吧,我做备用金怕年底有余额是不是有补个税的风险
你好,可以的,你担心这个的话就按照你说的这种方式。