同学,你好 不可以的
我是公司法人在自己公司交社保开一部分工资,可以在其他公司任职不缴纳社保但开工资么
股东在其他公司任职,买了社保并发放工资,那他在他自己的公司可以发放工资并发年终奖吗
法定代表人在其他公司任职,工资、社保都是正常发放的。自己名下的企业,个税一直零申报工资,年终了能否申报全年一次性年终奖?
老师您好,我们公司一般纳税人,经理为公司的法定代表人。现在不在我们公司缴纳社保及五险工资(现在让别的公司任聘当经理了),但是年终的时候可不可以给他发一次性奖金14万
法人在A、B两家公司担任法人,A公司缴纳法人社保,B公司没有其他员工,B公司要申报社保吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
在自己公司也有做事不行吗
同学,你好 那需要在公司任职才行
签劳动合同不发工资只发奖金可以吧
同学,你好 是可以的