税务处理 由于已经认证了进项发票,需要开具红字发票信息表给厂家,厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。 你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。 账务处理 冲减固定资产和进项税额: 借:固定资产 - 100000(红字) 贷:应付账款(或其他相关科目) - 100000(红字) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) - 13000(假设 13% 税率,红字) 记录退回设备折价收入: 借:应付账款(或其他相关科目)50000 贷:固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目: 借:固定资产清理 50000 贷:营业外收入(如果有差价收益)或营业外支出(如果有差价损失)50000
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师我们公司跟供应商采购商品的时候,供应商会使用一种“架子”把商品打包好,这种“架子”日常的话是大家协议好使用租借的模式处理的,采购的时候租借这种物料,到时候我们去工厂装货的时候退回去给工厂就好了,所以平时这个物料入账我们是使用“其他应收款-木架子”处理的;现在我们的客户跟我们采购一车商品,但是这个客户是跟我们连同“架子”一并采购了,公司也同意销售给他,请问客户跟我们采购这个架子的话我们如何进行账务处理(对于我们来说只要我们有足够数量的架子周转我们是可以额外把工厂的架子对外销售的,因为我们一直合作会一直有架子租借以及退还,所以我们只要有足够的架子退回去工厂不限时间退回就可以了)
你好,2022年4月我们购买一台设备,一直到现在我们都没有使用,我们跟供应商协商好了,准备把这台设备退回厂家,那么当时的设备的进项发票我们已经认证了,我们应该怎么做这张发票? 请说的详细一些,我们应该怎样给对方开发票退货,
前期电费是预付充值的,现在开具发票分摊费用怎么写摘要?
我收到0.01到账做会计凭证做哪里?抖音打款测试的
承兑汇票金额 26700 贴现银行到账 27600 银行为什么多到账了 900 这 900 怎么做分录
鸡排腿 去皮鹌鹑蛋流通环节税率?
老师,我想请问,我8月5号发生一次油费100,8月15号发生一次油费150元,我于8月20号统一开票250元………这种情况下,我也没有跨月开票报销,如果予以报销,合理吗??? 我家会计讲实报实销,是一笔对应一笔,8月5号应开票100,8月15应开票150…这样不符合权责发生制?
老师,如果一个员工含社保个人部分工资是4000,扣社保个人部分实发3500,计提工资,和计提社保,这两部分正确分录分别是
老师 我们分所参与项目投标 中标了支付中标服务费(钱有分所转入总部 再由总部支付给招标平台),对应的发票 总部做账使用了,现在分所说费用实际是有他们付的款 他们也需要发票入账,这种情况怎么处理
一般纳税人广告牌制作税率是多少?
贸易的开票开什么类目
老师你好,如果在3家公司任职,一家公司工资是6000元,另外2家各1000元,9月说要实行强制缴纳社保,这个社保要怎么缴纳?