你好,你借固定资产,贷在建工程。 然后处置就行了。做销售

你好,我们内账做账,平时除了公账工行转账做银行,老板其它银行转账都叫私账,都是挂现金科目,现在我们老板私账转了一笔10万,给我们杨总提现,发工资发现金,这分录我应该怎么做
老师我想问一下,我们公司当时 借:在建工程 贷:银行存款 后来完工以后转固定资产应该 借:固定资产 贷:在建工程 可是现在领导先不让固定资产 我应该把在建工程先转到哪个科目里
老师,老板的朋友把钱转给老板,老板再把钱转入公司,为了通过公司向供应商采购便宜点,但是现在我们公司要注销,这笔钱还是挂在其他应付款—老板,那我怎么把帐做平呢?
老师,请问别人一辆车挂在我们公司的,我们公司做了固定资产,也计提了折旧,现在人家把车又过户回去了,我们应该怎么做账?
老师我们母公司给我们做的工程建设,现在固定资产已经入账,然后我们付给母公司的工程款又没有开发票,如何做账
老师,超市税务这边有什么优惠政策呢?对于超市有一类免税的呀?
老师你好,就是银行付款了,发票没回来呢,那这个分录怎么做?
老师您好,几何平均法计算市场平均收益率的公式是啥呀
你好,老师 5月开出一张去年的收入专票,怎么做分录 麻烦告知会计分录 想,谢谢
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
老师考注会有什么要求
公司修改地址的资料那原件会给公司留存还是给工商哪里呀
老师请问,我们这边员工工资平时7200,因为公司罚款1200,请问我是按照7200报税好呢,还是按照6000报税,如果按照7200,那么1200进那个那个科目呢
公司购买白酒一般可以做什么费用
请问我们5月增值税已经申报了,供货商那边联系我们说上月开过来的一张发票有误要红冲,要我这边确认,但是我已经勾选抵扣了,我现在确认的话需要重新申报吗,还是可以下月直接进项转出
结转的我会,后面的就不是很清楚了?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产清理差额计营业外收入-非流动资产处置净收益,是吗?
您好,是的。就是这样的了
好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了