你好,同学 做账 差额先补提社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 缴纳分录 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师 你好! 22年10月新入职的一位员工,他10月到12月社保是正常参保的,但是10月到12月个税全部是在23年1月申报的,而且公司10月到12月没有做他的工资表,就把他10月到12月的工资表在23年补做了,请问这样做合理吗
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
老师,2月份因调基数。导致补缴2023年1月-12月社保。钱已付过了。我现在做的这个分录对吗?
老师好!老师,24年1月份是发23年12份的工资,但是社保申报是1月份的,24年1月份社保基数有上涨,这样的话,实发工资时代垫社保与申报表有差额,这样要怎样处理呀,谢谢老师!
你好,我公司23年12月份有3个人计提了工资和社保,工资是1月份支付的,那我在工商年报时工资要填吗,社保要填吗
支付电费,但未收到发票 这笔业务分录怎么入帐 次月收到发票又怎么做分录入帐
老师,我们销售商品给对方开普票,出库是按含税还是不含税,我们是一般纳税人
你好老师个体户经营超市我想在进销存里面查找这个月的库存商品总共进了多少钱的货是不是库存销售的金额就是这个月的库存商品
老师,请问工资有个税的分录是这样做吗?
客户让新增人员报工资,往前补 6 个月,我想买补在这个月,但是收入怎么填?每个月是报 4500,我如果补报 6,收入就是 6×4500=27000,那这样就产生个税了,怎么补报才行呀
电子税务局在哪里勾选认证,
冲减收入的会计科目怎么做
老师,我们这边是小规模,1月份收到8500元,并发了货,6月份收到5600,也发了货,8月份收到9000元,也发了货,这三项23100元,在8月份,客户开了一张只有一项23100元的发票 ,5600元在第一季度作为无票收入报了税,5600元在第二季度没报税,我这个帐要怎么处理呢?
能源包干入账问题 公司与外部公司签订了能源供应服务合同,约定对方承担我们所有能源系统改造费用,我们不承担任何投资费用,后期维保也是对方负责,合同期内系统产权归对方所有,我们向对方支付能源费,对方向各能源公司支付,对方开票项目是能源费,合同结束后以一院价格将节能系统转让给我们,项目开始时,要先付对方一笔定金启动项目,后期定金转为能源包干费,问题是1、这笔定金及能源包干费,我们用什么科目核算?2、项目结束后,若我们以一元价格接受了这个系统,要怎么入账?固定资产吗?原值一元?还要折旧吗?若不是资产那用什么核算?3、合同还约定了双方分享节能收益,节能收益是什么意思呢?我们的节能收益以及付给对方的节能收益怎么入账?
老师,怎么查企业的税务登记 有没开通
补提的费用直接做24年1月吗?还是
是的,直接做在24年1月份
这张凭证我该怎么做分录,之前的法人往来挂的其他应收(目前余额为负),这张凭证他附言是演出费等
可以直接转到费用科目
好的谢谢
不客气,同学,周末愉快