您好,我们的预收和其他应收是一个往来单位的,是可以样写分录

#提问#请问老师小区物业收的物业费,我收到的是收据,钱还在老板账上,准备以后再进账,那我现在做账借其他应收款-(老板)代收物业费,贷预收账款(因为以年收),等老板把钱进账时,借银行存款,贷其他应收款-(老板)代收物业费,然后每个月按时期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,老师这样做对吗?谢谢
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师:我们收到客户的承兑汇票,大概快有一个月了。今天我们老板找了一家承兑公司,把汇票给贴现了。他们通过对公账户汇款到我们公司账上。然后我们开具银行承兑汇票给对方。贴现通过微信付给对方。这样操作对吗?我担心有问题。
请问一下,公司收到银行承兑汇票,老板给贴现了。贴现后老板打入个人账户了。其他应收款就比较大,同时预受账款也比较大。做账借预收账款贴现贷其他应收款老板,可以嘛?
银行承兑汇票老板贴现给其他公司了,钱打入公司账户,借银行存款贷预收账款。老板又转走了。借其他应收款贷银行存款,这不会开票的,借预收账款贷其他应收款可以吗?符合会计吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
银行承兑汇票贴现也都是公司贴现,记入预收账款*公司借银行存款贷预收账款*公司。老板转走借其他应收款老板贷银行存款。这样预收账款和其他应收款都很大,有税务风险,做一笔借预收账款贷*公司贷其他应收款老板,这样没有错误吧
您好,上面的理解好像不对嘛 确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 增值税 收到承兑 贷:应收票据 贷:应收 贴现 借:银行 财务费用 贷:应收票据 我们应收 和 应收票据 余额都是0平的 只有老板的 其他应收款是有余额的
收到票据都没有做账呢。老板拿去贴现了,贴现也是公司,根据银行流水做的账。收到钱就是借银行存款贷应收账款*公司
哦哦,那我们的账不对呢,收到票据都没有做账,本来客户不欠我们的钱了,但账上体现客户欠款的, 借预收账款贴现贷其他应收款老板 这个不行的,体现客户还欠款,老板倒不欠公司钱了
我刚接过来的账不到一年。以前的代理记账公司银行流水都没有做账。票据都没有做账。我接过来只要有银行流水的,我都做成应收账款或借或者贷了,应收账款贷方不就是预收账款嘛?这公司应付账款也很大。我现在就是把税款和申报表对应起来,把票据都做上账。看下哪些票据贴现了,贴现老板转走做借预收账款贴现贷其他应收款老板。
您好,应收账款贷方不就是预收账款,是的 2.一个往来单位只用一个往来科目,我们不如用 应收账款 3.接人家的乱账确实很痛苦的,我接了一家公司调了半年,才全部核对上