您好,我们的预收和其他应收是一个往来单位的,是可以样写分录

#提问#请问老师小区物业收的物业费,我收到的是收据,钱还在老板账上,准备以后再进账,那我现在做账借其他应收款-(老板)代收物业费,贷预收账款(因为以年收),等老板把钱进账时,借银行存款,贷其他应收款-(老板)代收物业费,然后每个月按时期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,老师这样做对吗?谢谢
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师:我们收到客户的承兑汇票,大概快有一个月了。今天我们老板找了一家承兑公司,把汇票给贴现了。他们通过对公账户汇款到我们公司账上。然后我们开具银行承兑汇票给对方。贴现通过微信付给对方。这样操作对吗?我担心有问题。
请问一下,公司收到银行承兑汇票,老板给贴现了。贴现后老板打入个人账户了。其他应收款就比较大,同时预受账款也比较大。做账借预收账款贴现贷其他应收款老板,可以嘛?
银行承兑汇票老板贴现给其他公司了,钱打入公司账户,借银行存款贷预收账款。老板又转走了。借其他应收款贷银行存款,这不会开票的,借预收账款贷其他应收款可以吗?符合会计吗?
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
银行承兑汇票贴现也都是公司贴现,记入预收账款*公司借银行存款贷预收账款*公司。老板转走借其他应收款老板贷银行存款。这样预收账款和其他应收款都很大,有税务风险,做一笔借预收账款贷*公司贷其他应收款老板,这样没有错误吧
您好,上面的理解好像不对嘛 确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 增值税 收到承兑 贷:应收票据 贷:应收 贴现 借:银行 财务费用 贷:应收票据 我们应收 和 应收票据 余额都是0平的 只有老板的 其他应收款是有余额的
收到票据都没有做账呢。老板拿去贴现了,贴现也是公司,根据银行流水做的账。收到钱就是借银行存款贷应收账款*公司
哦哦,那我们的账不对呢,收到票据都没有做账,本来客户不欠我们的钱了,但账上体现客户欠款的, 借预收账款贴现贷其他应收款老板 这个不行的,体现客户还欠款,老板倒不欠公司钱了
我刚接过来的账不到一年。以前的代理记账公司银行流水都没有做账。票据都没有做账。我接过来只要有银行流水的,我都做成应收账款或借或者贷了,应收账款贷方不就是预收账款嘛?这公司应付账款也很大。我现在就是把税款和申报表对应起来,把票据都做上账。看下哪些票据贴现了,贴现老板转走做借预收账款贴现贷其他应收款老板。
您好,应收账款贷方不就是预收账款,是的 2.一个往来单位只用一个往来科目,我们不如用 应收账款 3.接人家的乱账确实很痛苦的,我接了一家公司调了半年,才全部核对上