你好,销售开票,按照实际销售情况开具, 可以分次开
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?
老师您好,我有三个问题请教: 1、如果支付宝收支公司业务流水,记账的时候需要每张账单的回单,还是就交易流水作为记账凭证呢? 2、没有开发票的自然人销售货物怎么做账呢?原始凭据是什么呢? 3、一般纳税人专票的进项认证抵扣,是必须对应销售或许的进项,还是是公司除开非员工福利以外的专票都可以作为进项抵扣呢?
老师 好,我公司4月份开了一部分13%销售专票,销项税是1万,一部分3%简易征收安装费专票,销项税是6000,请问勾选进项抵扣发票时,是否可以超过销项税16000,从而不缴纳增值税?
老师,出口转内销,1,进货凭证信息回退申请,进行正常的抵扣勾选!2,申报更正,选择最近一期点更正申报(任何时间都可以改)3,增值税减免申报表-出口免税填去年的负数收入.4,进项税额明细按正常的抵扣勾选数,这个要在哪期里面确认勾选?(还是任何时间勾选),5,本期销售情况明细,未开具发票里面填去年确认的收入额!
残保金的残疾人是怎么定义的,工伤伤残鉴定还是怎样
抖音直播收入,收入类型按什么交税,劳务报酬所得吗,可以添加个税附加扣除吗
小微企业企业所得税税收政策是什么
应付账款在资产负债表汇兑差额怎么做账?
请问:甲公司,租赁讲1年租赁机器费140万元,5年,5年以后,机器价值公允不到100万元,甲公司补偿100万,甲公司预计5年以后机器公允价值不会低于100万元,计算租赁负债怎么算
老师,我们是季报,怎么去算这个季度还缺多少成本票?控制在多少是合适的?企业所得税25%,老板不想交,该怎么安排比较好?
老师 题目说 不确认可能收到的赔偿款 是体现了谨慎性 这句话对吗 是不是很可能才确认
我们企业写申请,向总工会拨来工会经费3万元,怎么写会计分录,不是我们缴的工费经费返还呀
考完试到最后一刻,系统自动提交的,这样提交的内容会被保存吗
老师,可以提供一般纳税人报表和小规模纳税报表吗?
那抵扣勾选呢?只要1234,本月开完票,就可以把该张发票勾选了?
抵扣勾选,一般整张发票一次性勾选,最好不要分开勾选
一张发票可以分开勾选吗
目前还没有一张发票可以分次抵扣的
勾选为部分抵扣的发票,当前申报期结束后,对应的该张发票不能再次选择抵扣
明白了,谢谢老师
不客气,没有疑问的话,麻烦帮老师好评下,