咨询
Q

请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?

2021-10-19 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 09:30

你好,发生了销售折让,购买方必须认证了发票才可以啊,要不你整个发票都抵扣不了。

头像
齐红老师 解答 2021-10-19 09:31

对方给你开了100,现在开了信息表只开了20是不是啊。

头像
快账用户8770 追问 2021-10-19 09:40

对的,100,只有20是开了红字信息表

头像
快账用户8770 追问 2021-10-19 09:41

就是说只要开了红字信息表,对应的整个蓝字发票税额都不能抵扣了,是吗?

头像
齐红老师 解答 2021-10-19 09:41

你好,对的是的,现在抵扣不了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,发生了销售折让,购买方必须认证了发票才可以啊,要不你整个发票都抵扣不了。
2021-10-19
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
您好,如果有红字信息表,这张表可以填写到附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
2021-12-21
你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
2022-06-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×