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老师,请问一下,公司10月份是小规模纳税人(1%),11月1号升为一般纳税人(13%)。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理?12月份报11月份的时候是销项减进项。

2024-11-17 22:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-17 23:00

你好,你的这种情况11月份还要开票,而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行,否则,系统自动会转到纳税异常处理,转给主管分局。

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齐红老师 解答 2024-11-17 23:02

12月认证进项,一定考虑到那部分红字税额,已经从销项里减去了。

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快账用户4196 追问 2024-11-18 06:07

好的,然后请问这个增值税表格怎么填写?

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齐红老师 解答 2024-11-18 07:56

你开完发票,系统自动都提取了,附表一都会自动显示,除非你们有未开票收入,需要手工填。

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快账用户4196 追问 2024-11-18 08:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-18 08:21

不客气。感谢您对我的回答做出评价。

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你好,你的这种情况11月份还要开票,而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行,否则,系统自动会转到纳税异常处理,转给主管分局。
2024-11-17
需要 10月份的增值税没申报
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