酒店租对方车自己安排司机接送客人属于汽车租赁服务。 租对方车且对方提供司机接送客人属于交通运输服务。

老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师我们酒店接送客人服务外包给一个公司了,司机和车辆都是对方的,这个是属于汽车租赁服务湿租,对方非要跟我们签合同按劳动雇佣关系签合同,我要怎么说服对方两者区别
老师我们酒店接送客人服务外包给一个公司了,司机和车辆都是对方的,这个是属于汽车租赁服务也相当于湿租了,这个可以签车辆租赁合同吗? 问了一个老师说签框架合同,也得有个名字呀,总不能合同名字就叫框架合同吧,所以我还想再换老师问下
老师我都搞混了,汽车租赁服务和交通运输服务,如果只是租对方的车我们酒店自己的司机来开车接送酒店客人,的车这个是属于租赁服务吗?租对方的车,然后对方提供司机,就是把酒店接送机服务外包给别人,这种签合同就只能签接送机服务合同,属于交通运输对吗
老师我们是酒店,提供从机场到酒店的接送机服务,这个外包了,等于司机和车一起都是外包公司的,我看他们之前开票是开的 *经营租赁*租赁费 1个点的,现在开的又是运输服务-租赁费,有什么区别
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢