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我们电梯保养的期限是2024.10.19-2025.10.18,总金额是4800.然后按照半年付,付了2400元,但是对方开给我们4800的发票,那实际做费用的金额要4800还是2400?做了4800会不会虚高费用,毕竟下半年还没到来,但是发票确提前开了?

2024-11-18 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-18 13:48

同学你好 你按月摊销就可以了

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快账用户9369 追问 2024-11-18 13:49

那会计分录现在是要先如何做?

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齐红老师 解答 2024-11-18 13:50

借长期待摊费用 贷银行存款

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快账用户9369 追问 2024-11-18 14:01

长期待摊费用的摊销年限不是不低于3年吗?

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齐红老师 解答 2024-11-18 14:03

不是的哦 一年的也可以用

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相关问题讨论
同学你好 你按月摊销就可以了
2024-11-18
同学,你好。 这样子没有错。 前面几个月按照预估的费用计提,借 管理费用 房租 贷 其他应付款,实际收到发票后,由于入账的成本与发票上的不一致,所以把前面已经入账的成本费用全部冲掉,即借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000,这样子就相当于租房的费用全部没有做账,所以当期还要做一笔管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 ,把正确的房租费用入账。
2021-01-18
您好,不可以,这是租金,不是法院判的赔偿,要他们开发票的,收据不能税前扣除
2025-02-12
你好,总账不用在汇算清缴之前再调账了 A104000期间费用明细表 账载金额 就填 科目余额表 上的累计数
2021-05-15
你好,同学可以不填未开票收入部分
2021-11-05
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