同学你好,早上好 目前,小型微利企业,到2027/12/31前可以享受 所得税税收优惠 1)应纳税所得额*0.25 2)企业所得税=应纳税所得额*0.25*0.2

1.企业是小型微利企业,享受所得税优惠政策。请问,企业还享受别的特殊行业的所得税减半征收政策,填汇算清缴的表时,分别填哪个表? 2.如果3年内,忘了享受所得税税收优惠,现在可以补享受之前年度的优惠么,多退少补
增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受“六税两 费”其他优惠政策的,可叠加享受此项优惠政策。(兜底享受)老师,新出台的这个意思是小规模纳税人附加税可以减半再减半?
老师,我们公司前半年是小规模小微企业。后半年是一般纳税人,企业所得税汇算需要填写A107040表,减免企业所得税优惠明细表吗?,或者还填什么
老师,企业所得税优惠政策中,两免三减半,是什么意思,重点的软件企业,头两年是免企业所得税的,而第三年是减半,是指的税率减半,还是指应纳税所得额减半。假设他既是软件企业又是西部地区,可以享受15%的税率优惠,那第三个是怎么个减半法,可以麻烦老师举个具体的数字吗?
总公司是小规模公司享受了小规模企业所得税优惠政策,请问分公司也是小规模公司还有享受了小规模企业所得税优惠减免政策吗?就是分公司能不能享受所得税减免后按5%收取的优惠。
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。