你好,需要的,主表纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表这些必须填写的,其他的有就填写,没有的就不用管了。

老师,我们公司前半年是小规模小微企业。后半年是一般纳税人,企业所得税汇算需要填写A107040表,减免企业所得税优惠明细表吗?,或者还填什么
老师企业21年亏损没有交过企业所得税,使小微企业,那汇算清缴要填报A107040这张减免所得税优惠明细表吗?
老师,我们是小规模企业,企业所得税年报减免所得税优惠明细表都需要填什么,符合天见得小型微利企业减免企业所得税填实际交的所得税金额吗
老师,一般纳税人小型微利企业汇算清缴时,需填A107040减免所得税优惠明细表吗
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
税率调整为百分25了,就不是小微企业了吧
你好,不是的,小型微利企业,填写减免明细表107040表格不就可以了?是不是小型微利企业看你基础表里面的。
基础表?前半年是小规模,后半年一般纳税人,小微企业条件达到了,就是吧。
你好,对的是的,看基础明细表,申报企业所得税不需要区分是一般纳税人还是小规模,它区分的是小型微利企业和非小型微利企业。
A107040表里第一行,符合条件的小微企业减免企业所得税,后面金额怎么填写。
你好,你的实际利润是多少的?
-17万多,老师
哦,那直接打开零申报就可以的 你已经是个负数了,没法再给你减免了。
其他的不能零申报吧
其他的,比如纳税调整明细表,你没有发生调整的,不需要调整的也可以零申报。
只有调整的需要填写什么账载金额啥的对吧。但是我们预交所得税了,直接填写主表A,然后申请退税吗?
你好,你有需要调整的项目吗?还有工资那个有就必须填写,不管需不需要调整固定资产的,也是这些明细表必须填写的,不管你需不需要调整,有发生就得填写,没有的打开保存一下。
不需要调整,那我就把实际发生的哪些填写了,就可以了对吧
A105000纳税调整明细表需要如实填写吗
你好 是的 打开保存下