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老师,我们23年9月份进口了一台机器,然后这台机器这个月开销项出去了是内销,我们当时是委托了一家公司纳腾公司做报关,然后海关缴款书上面缴款单位显示的是两家公司名称是纳腾和我们公司,现在了解到纳腾已经把这个进项税给抵扣了,但当时这个税款是由我们公户打到纳腾公司账上的,应该是属于我们的进项由我们来抵扣才对呀,请问现在应该如何处理呀?

2024-11-20 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-20 09:51

那让这个企业给你开专用发票。

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:51

相当于是它是进口的,然后再销售给你们。

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快账用户2048 追问 2024-11-20 09:54

那我们当时只打了税款给他呀,没有打全额啊,那现在怎么操作呀?这个发票税款14万多,不含税价款108万左右,当时我们只给他打了14万多的税款,那如果要他开个销项的话,那我们不是还要补108万打到他账上?

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:54

那你们是直接支付给了国外的吗

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:55

是的话出委托书 对方委托你们付款给国外。

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快账用户2048 追问 2024-11-20 09:56

实际上这个机器是我们香港公司从美国买的,然后通过那腾报关,然后卖到我们大陆这家公司

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快账用户2048 追问 2024-11-20 09:57

或者有没有可能让对方把这个进项做转出,然后我们这边系统能勾选抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:57

那他现在能进项转出,把这个进口交款书给你们吗?

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快账用户2048 追问 2024-11-20 10:01

进口缴款书老板发电子版过来了,我在电子税务局也做了进口海关缴款书的采集,现在在等系统稽核,但是不知道他那边是否能转出,我让他们问一下他们那边的主管税务机关,是不是他们那边转出了我们这边就可以抵扣了?

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:01

是的对的,可以问一下。

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快账用户2048 追问 2024-11-20 10:07

老师,您意思是说让纳腾给我们开专票,然后那108万的价款没支付就写个委托书就是纳腾委托我们直接支付给香港的我们这家公司是吧?但是香港这家公司现在已经注销了哦,这不要紧吧!

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:07

是的 能盖章吗 能的话就可以

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快账用户2048 追问 2024-11-20 10:10

老师,老板说是的,他当时直接将这个价款直接支付给了香港的这家公司了

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:12

你好,对的是的,我知道呀,你正常的应该支付销售方,现在销售方给你开发票,你不得出一个委托书吗?

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快账用户2048 追问 2024-11-20 10:24

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:25

不用客气,工作愉快。

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那让这个企业给你开专用发票。
2024-11-20
以下是补做分录步骤: 补记购入机器分录 借:固定资产(机器总价,含已付的税款金额) 贷:其他应付款——老板(因老板先垫付,先挂账) 老板垫付款项后续处理(若需报销等) 借:其他应付款——老板 贷:银行存款(或其他相应科目,看实际支付情况) 结转销售成本分录 借:主营业务成本(固定资产入账价值,若未折旧按原值) 贷:固定资产 注意要留存好相关业务凭证,如海关缴款书、款项支付及退回记录等,符合规定的进项税额可正常抵扣。
2024-11-29
同学你好 他们用了进口缴款通知书抵扣那就给你开红酒的发票了
2021-03-19
普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
2024-03-12
1,如果按纯代理来处理,这里对的,没问题 2,可以改变模式,就相当于a进出口,b是从a购进处理,这种a就可以正常抵扣处理
2022-08-18
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