直接可以其他应付款作为投资平账

老板私人投资款到期后,对方公司直接汇到老板公司账上。公司账上有其他股东的借款(其实都是老板的)可以直接销记借款吗?多余部分记了其他应收款,如何冲平?
公司向其他应付款个人借款,其他应付款个人洽是股东本人,可以把其他应付款个人股东款转为股东投资款吗
老师,请问公司挂账其他公司的其他应付款,还有股东的其他应付款,能把其他应付款转给股东,再把股东的其他应付款转入公司实收资本么?
你好老师 我们公司有个股东其他应付款挂到的300多万 我们的注册资金500万 可以直接借其他应付 贷:实收资本可以吗
老师欠一个公司的往来款,其他应付款,可以直接葱往来款其他应付作一张凭证变为货款作为应付账款吗
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
有没有税务风险 这样的话
同时申报印花税,基本没风险
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
现在其他应付款贷方 怎么转到实收资本 分录不太会写
借:其他应付款 贷:实收资本
好的 谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
现在有个问题 这个股东的其他应付款 超过所占的股份 5000000*51%=2550000 实际其他应付款3600000 这个合理吗
超过部分,可转到资本公积
现在如果这个股东实缴的300多万,意思就是公司欠这个股东这么多的意思吗 还是以后有利润分红的意思
是股东向公司投入的本金