《关于修改纳税申报报表的情况说明》 一、企业基本信息 企业名称:[企业全称] 纳税人识别号:[具体税号] 法定代表人:[姓名] 联系电话:[电话号码] 财务负责人:[姓名] 联系电话:[电话号码] 二、修改报表情况 涉及税种及所属期 增值税:所属期为 [开始日期]-[结束日期] 企业所得税:所属期为 [开始日期]-[结束日期] 修改前申报情况 增值税: 原申报销售额为 [X] 元,其中销项税额为 [X] 元,进项税额为 [X] 元,应纳税额为 [X] 元。 原申报的主要项目及对应金额(如有特殊项目可列举): [项目名称 1]:[金额] [项目名称 2]:[金额] 企业所得税: 原申报营业收入为 [X] 元,营业成本为 [X] 元,利润总额为 [X] 元,应纳所得税额为 [X] 元。 原申报的主要项目及对应金额(如有特殊项目可列举): [项目名称 1]:[金额] [项目名称 2]:[金额] 修改后申报情况 增值税: 修改后申报销售额为 [X] 元,其中销项税额为 [X] 元,进项税额为 [X] 元,应纳税额为 [X] 元。 修改后申报的主要项目及对应金额(如有特殊项目可列举): [项目名称 1]:[金额] [项目名称 2]:[金额] 企业所得税: 修改后申报营业收入为 [X] 元,营业成本为 [X] 元,利润总额为 [X] 元,应纳所得税额为 [X] 元。 修改后申报的主要项目及对应金额(如有特殊项目可列举): [项目名称 1]:[金额] [项目名称 2]:[金额] 三、修改原因 增值税报表修改原因 会计核算错误 详细说明会计核算中出现的问题,例如在确认销售收入时,对 [具体业务] 的收入确认时点有误。原错误的核算方法导致销售额多计 / 少计 [X] 元,进而影响了销项税额的计算。 发票处理不当 如在进项发票认证抵扣过程中,发现 [X] 张发票的认证时间或抵扣范围存在错误。[具体发票号码] 的发票原本错误地进行了 [提前 / 推迟] 抵扣,金额为 [X] 元,造成进项税额不准确。 税收政策理解偏差 针对某项税收政策,企业在申报时存在误解。例如对 [具体税收政策条款] 的理解出现偏差,导致在计算 [具体税目] 时出现错误,影响了应纳税额。 企业所得税报表修改原因 成本费用核算失误 详细阐述成本费用核算错误的情况,例如在计算 [具体成本项目,如原材料成本 / 人工成本] 时,由于 [数据统计错误 / 分摊方法不当等原因],导致成本多计 / 少计 [X] 元,从而影响了利润总额和应纳所得税额。 资产折旧 / 摊销计算错误 若涉及资产折旧或摊销问题,说明在对 [具体资产,如固定资产 / 无形资产] 进行折旧 / 摊销计算时,采用了错误的方法或参数。原本按照 [错误的折旧 / 摊销方法] 计算的折旧 / 摊销额为 [X] 元,经重新核算后,正确的折旧 / 摊销额应为 [X] 元,进而影响了企业所得税的计算。 税收优惠政策适用错误 若因税收优惠政策适用不当导致报表需要修改,详细说明企业对 [具体税收优惠政策] 的错误适用情况。例如企业原本错误地认为自身符合 [税收优惠政策条件],享受了 [优惠金额] 的税收减免,但实际上并不满足条件,需要对企业所得税进行调整。 四、修改依据 相关会计制度和准则 本次修改依据《[具体会计制度 / 准则名称]》中的 [相关条款] 进行核算调整。例如,在调整销售收入确认时,依据会计准则中关于 [收入确认原则和条件] 的规定,对 [具体业务] 的收入进行了重新核算。 税收法律法规 对于增值税报表的修改,依据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则中的 [相关条款],对 [具体税目] 的计算方法和申报数据进行了更正。 在企业所得税报表修改方面,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例中的 [相关条款],重新确定了 [成本费用扣除标准 / 税收优惠适用条件等],并对报表数据进行了相应调整。 五、对税款的影响及处理措施 增值税税款影响及处理 税款影响 经修改后,增值税应纳税额增加 / 减少 [X] 元。 处理措施 企业将在 [具体补缴 / 申请退税时间] 补缴 / 申请退还多缴的增值税税款 [X] 元。如涉及滞纳金,企业将按照规定缴纳相应滞纳金,滞纳金金额为 [X] 元(如有)。 企业所得税税款影响及处理 税款影响 修改后,企业所得税应纳所得税额增加 / 减少 [X] 元。 处理措施 企业将在 [具体补缴 / 申请退税时间] 补缴 / 申请退还多缴的企业所得税税款 [X] 元。若存在需要补缴税款的情况,企业将及时缴纳,避免产生进一步的税务风险。 六、声明 本企业对以上情况说明的真实性、准确性和完整性负责,并愿意承担因申报数据修改而引发的一切法律责任。 企业盖章:[企业公章] 日期:[具体日期]

您好!这是12366电子税务局里提醒的:企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额的,情况说明:我申报的增值税报表和企业所得税年报表的金额是相符的,请您指导怎样写说明呢?!谢谢!
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请问老师,可以把电费的进项税金放在待抵扣里,下月再抵扣吗?
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