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老师,其他应付款科目余额是2000多万,可以理解为公司都跟法人借款在经营吗?有什么风险吗?通过了解,知道上个财务为了方便,将公司和法人的往来都通过其他应付科目核算了!我该怎么做呢?

2024-11-21 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-21 09:48

不能为了方便,是老板的就挂老板,是别人的就挂别人的往来

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快账用户3002 追问 2024-11-21 09:48

我知道啊,可是这是上个会计做的账了,已经和在一起了!我该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-11-21 09:53

那么你要翻凭证来逐笔统计,然后一笔更正

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快账用户3002 追问 2024-11-21 09:54

只能这么做吗?

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齐红老师 解答 2024-11-21 09:56

是的,只能那样更正过来的

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快账用户3002 追问 2024-11-21 10:24

公司经营都靠法人垫款的话,税局会查吗?

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齐红老师 解答 2024-11-21 10:27

那个款项的来源确实是老板私人的就没事

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相关问题讨论
不能为了方便,是老板的就挂老板,是别人的就挂别人的往来
2024-11-21
您好,如果有发票报销是可以的
2023-04-12
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
你好,那这样银行存款不是也对不上?
2024-05-29
你好,同学 反方向调整这个, 借其他应付款 贷库存现金
2024-04-12
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