你好,同学 反方向调整这个, 借其他应付款 贷库存现金

老师您好,我们公司的法人,欠账户上几十万了,我看之前会计走的账,每个月都给法人计提5000元的工资,但是一直没有开过,一直在应付职工薪酬里面挂着,也没走法人的往来款,应付职工薪酬里欠法人的工资有十多万了,我刚接手账,这种情况下应该怎么办啊?我还是每个月继续给法人计提工资吗?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师,我们刚接手了一家公司,法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资,之前的会计不知道,都以为是取了现金给挂在了库存现金里,然后每个月发工资是以法人的名义发的,挂在了其他应付款——法人,现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万,怎么平这个账,才不会有风险
老师,我这边有一家客户一般纳税人,他23年一整年的工资都有计提,但是之前的会计没有做发放,我现在汇算清缴是不是要调增?还是说可以用库存现金发放,他有其他应收款,其他应付款,都有挂账,这个科目怎么运用?因为他库存现金没有余额
老师,代账公司,有一家小规模没怎么经营,但是给别人6-7人买了社保,我这边工资要怎么做账?他最多只有一个法人在职。如果全部人做工资的话,用库存现金发工资,借:库存现金,货:其他应付款一法人 ,其他应付款会增加很多。这种情况怎么处理比较好?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
12月底新开的公司,目前一直没有销售,但是支出已经一百多了,租厂房,装修,买机器等等,公司买了金蝶财务软件,这些支出一部分有票,很大一部分没有,我应该怎么开始第一笔做账呢?
我是想知道,一个劳务公司的HR他的工资计入费用,还是主营业务成本。产生的费用计入哪里,还有就是劳务派遣后,对方单位发过来的工资,我们不是要代发给派遣人员吗,那笔收入怎么弄,还是有点懵
一个劳务公司的HR,属于哪个部门,做账怎么做
老师,如果采购钢材合同中合同金额没写包含运费等,那是不是还需要对方准备运费的发票,达到运输流一致呢
购买3块硬盘5880元,记入什么科目?
不超过3%的税率的纳税额的情况下,合并还是分开报全年一次性奖金,总额是11万,其中奖金是1.6万
幼儿园食堂支出分明细,如采购蔬菜肉,起一个什么名字,统一营养餐不行吧?
@董孝彬老师,别的老师别回答,好的,老师,我又问了一个问题您看到了吧?
老师你好,公司销售牛羊肉享受鲜活肉蛋流通环节免征增值税优惠政策,大部分发票开的普票,收到的部分原材料和费用类专用发票,我们既没有做认证也不能抵扣,做账时可以按照开票合计金额直接入成本吗?
一次性平这70多万会不会有风险
可以分批次转,老师建议
好的谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快