你好,你借应收票据贷,银行存款。

我们把客户的10000元电子承兑汇票贴现了,在一个财务公司贴现的,我们先把电子承兑汇票转给财务公司,财务公司扣了1000元利息,转来我们账户9000元,这些过程分别怎么做会计分录呀
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师 ,我们是一般纳税人 ,开了一个银行承兑汇票账户 我开出了银行承兑汇票 这个分录怎么做
老师 我现在收到一笔 客户的开给我们一张票一样1000万 但又不是承兑 , 但是当货款 我票怎么做分录 我这边又拿去银行做融资了 把这 1000变成了现金 我又要怎么做
老师,我们公司公户上面有1000万,银行把钱划走,我们开了一张1000万的承兑汇票,这个分录怎么做?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
然后我们把这个承兑,付给B公司,这时应该怎么做账?
你好比如你支付货款的话就、 借应付账款 贷应收票据。
这个是我们开出的承兑,也用应收票据吗?
我们是出票人
你好,因为你一开始是记录了应收票据,你的银行存款上面已经扣了钱、 这样才能够做平。
那如果这个1000万是老板打进来,银行扣款,开通了承兑,已经出票给对方了,怎么做账呢?
这个老板打进来是借给公司还是做投资?
他这个钱没有到公户,就是他在银行存了,然后银行开通了承兑,付出去了。
你好,他在银行存了,是存在哪个账号上
公户流水没有这笔款
老师,第一问里的1000万,还在银行保证金专户上呢。如何做分录?
你好,那先跟银行确认一下,可能是支付了保证金。
在保证金账户上面。
在保证金专户上,开通的承兑怎么做账?
你好,你开出去。承兑汇票的话,借应付账款贷,应付票据就可以了。到时候从银行扣了钱再借应付票据贷银行存款,
借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付账款 贷:应付票据 不是这样吗?
你为什么要写其他应收款呢?
因为这个钱在保证金专户里?
银行把这笔钱已经从公户扣走,在保证金专户放着,才开出的承兑。我肯定要要做银行支出的这笔分录呀
现在银行还没有支付这笔钱出去啊。
这个钱,本来在我们公户,但是现在不在公户了。要是不做银行扣走这笔,这个钱就显示在账户上,但是流水上显示,这笔钱已经支出了。
你好,这个你就按我上面说的。 借应收票据贷,银行存款。