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上月已经抵扣的进项,由于发票开错了,下月进项转出,怎么做分录

2024-11-22 10:48
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-22 10:49

借、应付账款 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出

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借、应付账款 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出
2024-11-22
借:进项税  新开票的进项 贷:进项转出  红字发票
2025-06-13
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
2022-07-15
同学,你好 不要调整上个月的凭证,是做到本月的
2023-11-30
你好,你的进项和进项转出有余额,是这个意思吗?想要做平这两个还是怎么了?
2024-02-23
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职称:注册会计师,税务师

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