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Q

某企业7月份发生下列业务:1.管理部门领用计算器等低值易耗品一批,实际成本3000元。该企业采用一次摊销法摊销低值易耗品成本。2.厂领导出差洽谈业务,于月底报销出差费用2330元,原预借差旅费2000元,不足之数以现金支付。3.管理部门工资总额84000元。4.本月退休职工退休金共14380元,退休职工报销医药费520元,均以现金支付。5.企业因招待客户支付现金2000元。6.向银行借入3个月的短期借款862500元,年利率为8%,利息在归还借款时一并结算,当月预提1个月的利息支出。7.接到银行通知,银行存款的利息5000元可予入账。8.以银行存款支付广告费66000元。9.企业为销售产品而专设的门市部,本月应负担下列费用:包装物3000元,工资000元,职工福利费420元,折旧费用4000元,并以现金支付其他费用580元。10.将以上管理费用、财务费用和销售费用转入“本年利润”账户。要求根据上述资料,编制有关会计分录。

2024-11-22 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-22 17:40

您好,1. 您好!很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2024-11-22 17:53

您好,1.借:管理费用-办公费  3000  贷:低值易耗品  3000   2.借:管理费用-差旅费 2330  贷:银行  1330  其他应收款  2000    3.借:管理费用-工资  84000  贷:应付职工薪酬-工资  84000   4.借:管理费用-退休工资  14380 管理费用-福利费 520  ,贷:应付职工薪酬-工资 14380   应付职工薪酬-福利费 520,   借:应付职工薪酬-工资 14380   应付职工薪酬-福利费 520,贷:现金  14900   5.借:管理费用-业务招待费  2000   贷:现金  2000   6.借:银行  862500   贷:短期借款  862500  借:财务费用-利息费用  5750  贷:应付利息  5750    7.借:银行  5000  借:财务费用-利息  -5000,  8  借:销售费用-广告宣传费  66000  贷:银行存款  66000   9. 借:销售费用-包装费  3000  贷:原材料-包材  3000    借:销售费用-工资  10000(这个金额在题中是0000) 销售费用-福利费 420  ,贷:应付职工薪酬-工资 10000   应付职工薪酬-福利费 420,   借::应付职工薪酬-工资 10000   应付职工薪酬-福利费 420,   贷:银行存款  10420   ,借:销售费用  580  贷:银行存款580.结转损益  借:本年利润 3000%2B2330%2B84000%2B14380%2B520%2B2000%2B5750-5000%2B86000%2B3000%2B10000%2B420%2B580=206980  贷:管理费用-办公费  3000 管理费用-差旅费 2330  管理费用-工资  84000  管理费用-退休工资  14380 管理费用-福利费 520  管理费用-业务招待费  2000  财务费用-利息费用  5750  财务费用-利息  -5000  销售费用-广告宣传费  66000    销售费用-包装费  3000   :销售费用-工资  10000  销售费用-福利费 420  销售费用  580 

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