1借管理费用500 贷银行存款500

写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。要求,根据上述业务编制会计分录。
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
6.以现金120000元发放本月工资7.车间主任李明报销差旅费800元(原预借500元),余款以现金支付。8.以银行存款支付本月水费15000元,其中:车间10000元,行政管理部门5000元。9.以银行存款支付本月电费25000元,其中:车间22000元,行政管理部门3000元。10.按A、B产品的生产工人工时分配本月的制造费用。A产品生产工时3000小时,B产品生产工时2000小时。11.本月生产的A产品全部完工验收入库,B产品全部未完工。结转本月完工产品生产成本请写出会计分录
大发公司2019年12月发生下列经济业务。1.从西北公司购入甲材料,价款5000元,增值税率13%,货款尚未支付。2.以银行存款支付上述材料外地运杂费500元。3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。4.车间领用甲材料8000元其中:6000元用于生产A产品200元用于生产B产品。5.收到东方公司所欠的货款100000元。6.从银行提取现金80000元。7.以现金支付职工工资80000元8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。9.用银行存款支付本月水电费5000元,其中:车间300元,管理部门2000元。10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元。11.计提本月固定资产折旧10000元.其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000元。12.月末分配职工工资费用,A产品工人工资40000元,B产品工人工资30000元,车间管理人元,管理部门职工工资20000元。13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元14.用银行存款支付广告费
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
2借管理费用600 贷库存现金600
3借管理费用3000 贷银行存款3000
4借财务费用1000 应付利息2000 贷银行存款3000
5借管理费用860 贷库存现金860
6借销售费用30900 贷银行存款30900
7借营业外支出20000 贷银行存款20000
8借制造费用1000 贷库存现金1000
9借营业外支出5000 贷银行存款5000
10借营业外支出1000 贷银行存款1000
11借制造费用3000 管理费用1500 销售费用500 贷累计折旧5000
12借制造费用500 管理费用1000 贷待摊费用1500
13借制造费用7000 管理费用3000 贷银行存款10000
14借生产成本20000 制造费用5000 管理费用10000 销售费用5000 贷应付职工薪酬