您好,不需要的哦,只有实缴的所得税有分录,税法和会计不一致的调整是调表不调账,只在申报表上调整哦
请问老师,三季度按税局要求调增了所得税年报的收入和成本,同时调整了利润表和资产负债表,那么报三季度季报时,是不是得调整资产负债表中未分配利润的年初余额
是这样的,之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万,现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致,所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
您好2021年补交了企业所得税,减少了未分配利润,不需要调整年度资产负债表和利润表。只调增年度企业所得税申报表中的利润总额就可以了吗
企业所得税汇算清缴做纳税调增以后需要调财务报表吗比如调增了与企业收入无关的支出数那么应纳税所得额就增加了那么需要同时调增利润表的利润和资产负债表数据吗
请问下企业所得税里面 可弥补以前年度亏损额和利润表里面有差额 需要调整利润表? 因为汇算清缴的时候纳税调增了 这个月计算所得税的时候是按照所得税申报表里面的利润来交的 会有税快差异
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
这个营业成本60怎么算出来的?
没有实缴,工商年报的实缴时间还需要填吗
报销单不能复制粘贴,只要粘贴就出现表下的情况,如何恢复复制粘贴,要步骤
老师 个人所得税扣缴端 给员工申报填写本期收入是写应发金额 还是写实发金额。后边正常填写社保个人扣款部分
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
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1月的时候申报10,11,12月利润表资产负债表和预交季度企业所得税表,申报年报的时候,就是调增调减后的报表。年报和季度报表不用调整一样吗?来年按照季度报表继续就可以吗?
您好,年报也不用调整,税会差异在年度所得税汇缴申报时调整哦,其他表不用调整的,会计利润又没 有错的
你说的年报不用调整,这个年报就是最后一个季度报表吧。我说的年报就是汇算清缴的报表。
最后一个季度有季度预交企业所得税申报表吗?还是直接年度所得税汇算清缴?
哦哦,我说的年报不是最后一个季度报表,是下年有个年报和所得税汇缴申报,如果只是税法差异,账没有其他调整,年报不用变动 ,所得税汇缴申报里税会差异的调整。 如果我们账里还有调整的,那年报要调整,比如调整增加收益,就要在年报里体现
最后一个季度报表该怎么申报就怎么申报吧。年报的话,如果有变动就按照变动的来吧。利润表有变动就按照变动的走,比如纳税调增调减后,资产负债表也是这样有变动按照变动的来,
比如管理费用调增调减了,年报利润表里管理费用就相应调增或者调减来申报吗?
您好,是 的,是这么申报的,这个年报的调整不包括业务招待费这种税会差异的调增哈,因为账本来就没 有错的,是税法不让扣这么多