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请问老师,销售商品:借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额,月末怎么结转?增值税需要计提么

2024-11-23 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-23 09:49

一般纳税人
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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一般纳税人
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
2024-11-23
一样的先计算,再结转 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-09-03
7月份留底在哪个科目里面挂着?还有8月份没有进项税额。
2025-09-03
您好,您的意思是免征增值税的对吗?
2024-07-12
同学你好 补做就可以了
2023-07-05
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