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开了内销发票,做账 借 应收账款 主营业务收入-内销 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 然后怎么计提增值税

2023-12-22 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 09:27

您好 你贷方已经是计提了,就不需要重复计提的

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快账用户5442 追问 2023-12-22 09:29

等下 我打错了 我写的是 借 应收账款 贷主营业务收入-内销 应交税费-应交增值税-销项税额 这样也已经计提了吗

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齐红老师 解答 2023-12-22 09:29

是的,这样就已经是计提了

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相关问题讨论
您好 你贷方已经是计提了,就不需要重复计提的
2023-12-22
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
同学你好,因为是去年的收入,不能直接通过主营业务收入做,需要通过利润分配—未分配利润进行调整 冲销 借:应收账款—103000 贷:利润分配—未分配利润 —100000 应交税费—应交增值税(销项税额)—3000, 然后补记 借:应收账款 92700 贷:利润分配—未分配利润 90000 应交税费—应交增值税(销项税额)2700 还需要对19年所得税汇算进行更正申报
2020-08-25
你好,不是,直接做未开票收入其实就行了,直接贷方确认收入
2021-12-29
你好当月的可以的
2023-07-18
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