咨询
Q

开了内销发票,做账 借 应收账款 主营业务收入-内销 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 然后怎么计提增值税

2023-12-22 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 09:27

您好 你贷方已经是计提了,就不需要重复计提的

头像
快账用户5442 追问 2023-12-22 09:29

等下 我打错了 我写的是 借 应收账款 贷主营业务收入-内销 应交税费-应交增值税-销项税额 这样也已经计提了吗

头像
齐红老师 解答 2023-12-22 09:29

是的,这样就已经是计提了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 你贷方已经是计提了,就不需要重复计提的
2023-12-22
您好,反过来就是了,借方和贷方
2022-08-30
你好当月的可以的
2023-07-18
同学,你好,直接借:应收账款,贷:主营业务收入,
2022-10-23
同学您好! 对于小规模纳税人,7月份已确认销售收入并开具发票,9月份需开销项负数票进行冲销。会计分录应为:借:应收账款(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税金-应交增值税(销项税额)(红字)。确保冲销金额与原始发票金额一致,保持账务准确。
2024-03-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×