CIF 价确认收入和费用的分录正确 当报关单是 CIF 价时,这样的分录是正确的,将运费和保费从收入中剥离出来,单独通过 “其他应付款” 核算。 运保费无需支付的冲销分录 借:其他应付款 - 运费 借:其他应付款 - 保费 贷:主营业务收入(或营业外收入)。将原来挂账的运保费转回到收入科目(如果符合收入确认条件)或者确认为营业外收入。
报关单上的运费和保费怎么写会计分录 如果计入其他应付款 那我们实际收到的运费发票也计入其他应付款 这两个不是重复了嘛
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师你好,麻烦问一下,外贸公司,CIF条款报关,做分录,借应收账款,贷 主营业务收入 其他应付款 海运费。这样做对吗?
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
CIF价报关确认收入分录怎么做?如报关单1100美元 含100元保险和海运费 分录是借 银行1100 贷应收1100;借应收1100 贷主营收入-出口 1100元 冲运费 借主营收入100 贷其他应付款-运费/保险费?还是直接扣除关单上的运费和保险费, 借应收1000 贷主营收入1000?
老师,你好,我现在计提最后一个月的折旧,根据6月份数据算出本月可以计提折旧420.26就可以算平这个物品折旧额是正确的,之前每月按420.34元计提折旧,excel表格里面本来就有四舍五入的差额问题,现在计算出所有物品累计折旧额表格中少了2分钱,但是账上又多出2分钱,那我这两分钱调整到以前年度权益里面可以吗?借以前年度损益调整 -0.02 贷:累计折旧-0.02,还有表格中需要调整到一致吗?
请问老师,公司收到500块钱,是收入,但是对方不要发票,怎么办?
老师,税务打电话说印花税和房产从租税计税数据不一致,要调整,怎么调报表
你好 工资6000,每月需缴纳个税多少?
老师,上午好啊,请教一个问题,上个月把一张大额进项用掉了但是我看没有科目能消,这个怎么处理
请问一下,管理部门人员邮件给其他地方办事处房产勘察资料,是计入管理费用还是营业费用,按道理管理人员的费用是计入管理费用的,但是勘察事件又应该属于营业业务吧,怎么看这个归类呢
我在杭州,公积金上限12%;下限5%*2490最低工资基数=124.5,这个是不是个人124.5+企业124.5=290元;现在有个股东想公司+个人都自己承担=交到6000元;要问工资要做到多少?是不是2.5万应发工资啊?
老师你好麻烦您我们的财务报表,您帮我看下现金流量表,我们去银行贷款,银行说利润表管理费用没体现,正常财务费用体现在现金流量表那个栏次呢?
老师,我们公司投资了一个店面,合同规定是店面的水电和房租由我们支付,这个怎么入帐。还有每个月要上交管理费如何 入帐
老师,我们公司是开发房地产的,是老项目了,2013年开发的,有一客户在2015交了首付,按揭2019年下来尾款,我们在2015.8月已经开了首付的营业税发票,当时发票是价税不分离的,现在客户要求开尾款,请问开的是多少税率的,公司是一般纳税人,按2016年前的是简易计税
老师,什么情况用主营业务收入?什么情况用营业外收入?这种情况开销售发票的话是应该开CIF价的金额还是开减去运保费的金额?
外贸出口企业如果报关单上是CIF价会计分录是不是借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:其他应付款运费 贷:其他应付款保费?那如果这个运保费不需要再支付了,需要怎么做笔分录把其他应付款运保费冲了?老师,什么情况用主营业务收入?什么情况用营业外收入?这种情况开销售发票的话是应该开CIF价的金额还是开减去运保费的金额?
主营业务收入:企业日常主要经营活动(如外贸出口销售商品扣除运保费等后的净额)取得收入用此科目。营业外收入:与日常活动无直接关系的各项利得才用,外贸出口正常销售业务不用。 销售发票应开:FOB价(即CIF价扣除运保费后的金额)。
老师,您没给解答?
这样说应该用主营业务收入吗?
对的,用主营业务收入
好的,谢谢老师
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