同学,你好 不对呀,其他应付款-C公司 仍挂着
A欠B的货款10万,打款的时候银行流水是C公司名字打给B十万,摘要是代A公司付款,怎么挂账啊,做分录的时候是借,银行存款,贷:应付账款~C,还是可以借,银行存款,贷:应付账款A
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
我想请教下,我们公司欠A装修公司装修款300万,A装修公司欠C瓷砖公司瓷砖款15万,A装修公司叫从我们的公户代付给C公司瓷砖款15万,这个账我不知道怎么充减我们欠A公司的余下装修款,当时付给C公司15万的款时,做的是借:预付账款15万-C瓷砖公司,贷:银行存款 我们前期已付A公司装修款200万了,做的是借:预付账款-A装修公司200万,贷:银行存款200万,怎么把这个代A装修公司的付给C公司15万的账给做平
我想请教下,我们公司欠A装修公司装修款300万,A装修公司欠C瓷砖公司瓷砖款15万,A装修公司叫从我们的公户代付给C公司瓷砖款15万,这个账我不知道怎么充减我们欠A公司的余下装修款,当时付给C公司15万的款时,做的是借:预付账款15万-C瓷砖公司,贷:银行存款 我们前期已付A公司装修款200万了,做的是借:预付账款-A装修公司200万,贷:银行存款200万,怎么把这个代A装修公司的付给C公司15万的账给做平
朴老师别接 我想请教下,我们公司欠A装修公司装修款300万,A装修公司欠C瓷砖公司瓷砖款15万,A装修公司叫从我们的公户代付给C公司瓷砖款15万,这个账我不知道怎么充减我们欠A公司的余下装修款,当时付给C公司15万的款时,做的是借:预付账款15万-C瓷砖公司,贷:银行存款 我们前期已付A公司装修款200万了,做的是借:预付账款-A装修公司200万,贷:银行存款200万,怎么把这个代A装修公司的付给C公司15万的账给做平
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
如果A公司借给C公司10万,C公司给A公司做设计服务12万,那么A公司付给C公司服务费的时候A公司分录是不是: 借:应付账款-C公司 10万 贷:其他应收款-C公司 10万 借:应付账款-C公司 2万 贷:银行存款-C公司 2万 借:主营业务成本 12万 贷:应付账款-C公司 12万 这样是不是对了?
同学,你好 这样可以的