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老师,我们收到一些福利费及业务招待费的专票,所以进项税额不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平台,应该怎么操作?以及账务处理及增值税申报?简便处理方式

2024-11-25 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-25 17:07

你好,你可以勾选不抵扣就可以了呀

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快账用户2833 追问 2024-11-25 17:08

账务处理就直接计入费用,不用单独做进项税额转出吧,申报也不需要操作什么吧

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齐红老师 解答 2024-11-25 17:11

你好,是的,你全部计入费用就好了。

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相关问题讨论
你好,你可以勾选不抵扣就可以了呀
2024-11-25
同学你好,完全可以一直挂在税局的平台里的。 账务处理:进项税也直接计入相关费用 税务申报,不认证就行 以前开的,就不用管了。 后期可能发生的 在公司内部发一个通知,福利费与业务招待费的,不要开具专票。
2024-11-25
您好,您是没有一点内销业务吗?
2020-09-08
同学你好 计入进项就可以了
2023-01-10
你选择不抵扣勾选就可以
2021-01-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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