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如果是2024年7月1日-2025年6月30日的网费入账 ,属于跨期费用 。2024年7月1日-2024年12月31日按权责发生制入费用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日应该计入什么科目 怎么入账

2024-11-26 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-26 09:36

这个你收到钱也是先计入预收账款,然后再2025年1月1日以后确认收入。

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相关问题讨论
这个你收到钱也是先计入预收账款,然后再2025年1月1日以后确认收入。
2024-11-26
您好,借预付账款 贷银行存款 按月摊销,借管理费用 贷预付
2024-08-02
你好,最好是每个月开发票。如果你一次开了的话,你这个跨年你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了。你按月从7月份给他开。
2024-07-08
这种处理不太准确。在会计处理上,应按照权责发生制原则来确认费用,具体计算和分录如下: 计算每月应分摊房租 已知 3 个月房租共 18 万,那么每月房租 = 18÷3 = 6(万元)。 2024 年 11 月支付房租时 支付的 18 万房租中,2024 年 11 月 15 日 - 11 月 30 日共 16 天,12 月整月 31 天;2025 年 1 月整月 31 天,2 月 1 日 - 2 月 15 日共 15 天。 2024 年应分摊的房租 = 6×(16÷30 %2B 1)≈ 9.2(万元) 2025 年应分摊的房租 = 18 - 9.2 = 8.8(万元) 支付房租时会计分录为: 借:管理费用 9.2 万(2024 年应分摊部分) 预付账款 8.8 万(2025 年应分摊部分) 贷:银行存款 18 万 2025 年每月分摊房租时(以 1 月为例,2 月类似): 借:管理费用 6 万 贷:预付账款 6 万
2025-03-27
同学,你好 12月份的账 借:财务费用-手续费  100 贷:银行存款  100 25年取得发票 借:财务费用-手续费   -100 贷:银行存款 -100 借:财务费用-手续费 100 贷:银行存款100
2025-01-03
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