是的,对的,是这么做的
老师,第一年购买的固定资产不超500万,当年纳税调减,以后年度还要计提折旧,然后汇算清缴纳税调增吗
20年年终汇算清缴的时候固定资产一次性加计扣除了,原价是495992.97,累计折旧64715.73,纳税调增金额为431277.24,可是平时做账的话还是每个月在正常折旧,21年度的汇算清缴,固定资产是不是应该调增,调增的这个金额怎么得来?
500万以下的固定资产,年终汇缴清算的时候一次性计入费用,然后要每年年终汇缴清算都要调增当年的折旧,一直调增到折旧年限满了是吗?
2023购入固定资产,汇算清缴做了固定资产500万元以下一次性扣除。会计上还是按月折旧,据说后边每一年要纳税调增,怎么调增, 2024年的汇算清缴怎么填写?
老师 我想请问一下500万以下的资产一次性折旧。这个资产是不是必须先转为固定资产才能填吗?那么再第二年的年终汇算清缴时是不是要帮帮这部分资产在当年的折旧调增?
老师,现金流量表,比如说24年还一笔借款300万,又带出一笔300万,表里借款和还款那里要不要填进去,还是什么都不填
买了一张5000元的购物卡,赠送给客户,需要代交个税吗
您好老师向您请教个问题,我们公司目前有三位股东(两位是国内自然人股东,一位是国外自然人股东。目前国内股东A和国外股东C已部分出资,国内另外一位股东B,一直未出资,现在B股东把股份转给国外C股东,这样需要交印花税或个税吗,核算方式麻烦老师指点一下!
老师,我想问下我们承接了一个机械加工的业务,不过我们不直接做,我们分包给另外一个A公司来实际加工,A公司给我们开具机械加工的发票,我们再给客户开具机械加工的发票可以么?
董孝彬老师:制造企业做经营分析和财务分析,分别从哪些点去做啊,有没有整体思路,展开说说看。特别一些细节
老师 请问 缴个税怎么做分录
增值税进项税额怎么是负数呢
请问装修发票开票要求,要备注吗
2024年有一笔出口业务,去年当时没有做退税勾选,如果现在返回去去年修改申报表申报无票收入,在今年做退税勾选在开具出口发票这样可以退税吗
老师,监理公司,甲方有一部分监理费不付款给我们了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的这部分我该计入什么科目呢?
老师如果固定资产金额不太大像10万,我们可以自行选择不一次性计入费用,按照正常的折旧计入费用吗
不可以的,必须做固定资产次月折旧,因为会计上没有一次折旧的说法。
老师就是说我们按照正常做账,计提折旧,但是年终汇缴也不一次性计入费用。
不是的,汇算清缴是一次抵扣所得税,是税法上你填写税收金额的时候一次填写,但是账上不会一次做费用。
老师我的意思就是说正常做账,正常折旧。年终在企业所得税汇缴清算也不一次性填入费用,就是不用这个税法上的优惠政策,正常做账,正常折旧
可以的,没有问题啊。