是的,对的,是这么做的
老师,第一年购买的固定资产不超500万,当年纳税调减,以后年度还要计提折旧,然后汇算清缴纳税调增吗
20年年终汇算清缴的时候固定资产一次性加计扣除了,原价是495992.97,累计折旧64715.73,纳税调增金额为431277.24,可是平时做账的话还是每个月在正常折旧,21年度的汇算清缴,固定资产是不是应该调增,调增的这个金额怎么得来?
500万以下的固定资产,年终汇缴清算的时候一次性计入费用,然后要每年年终汇缴清算都要调增当年的折旧,一直调增到折旧年限满了是吗?
2023购入固定资产,汇算清缴做了固定资产500万元以下一次性扣除。会计上还是按月折旧,据说后边每一年要纳税调增,怎么调增, 2024年的汇算清缴怎么填写?
老师 我想请问一下500万以下的资产一次性折旧。这个资产是不是必须先转为固定资产才能填吗?那么再第二年的年终汇算清缴时是不是要帮帮这部分资产在当年的折旧调增?
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
老师如果固定资产金额不太大像10万,我们可以自行选择不一次性计入费用,按照正常的折旧计入费用吗
不可以的,必须做固定资产次月折旧,因为会计上没有一次折旧的说法。
老师就是说我们按照正常做账,计提折旧,但是年终汇缴也不一次性计入费用。
不是的,汇算清缴是一次抵扣所得税,是税法上你填写税收金额的时候一次填写,但是账上不会一次做费用。
老师我的意思就是说正常做账,正常折旧。年终在企业所得税汇缴清算也不一次性填入费用,就是不用这个税法上的优惠政策,正常做账,正常折旧
可以的,没有问题啊。