如果增值税已申报,想撤销前几个月的抵扣勾选,一般需要先向税务机关申请修改对应月份的增值税申报。 操作流程 先与当地税务机关沟通,说明情况,按税务机关要求提交修改申报的申请材料,如情况说明、相关发票等。 在税务机关同意后,按照税务系统的操作流程进行申报作废或修改操作,之后才能在增值税发票综合服务平台撤销抵扣勾选。

用于退税的发票当月已勾选确认了,无法撤销,在开具红字信息表时选择了已抵扣,那么下月增值税申报表要怎么填呢
老师,增值税申报了但是还没交税,现在要重新申报,要勾选进项发票,申报表已经作废了,怎么撤销统计啊
老师,这个月已申报增值税,发现错了,已经作废申报了,发票认证平台还可以撤销统计吗
本期已经申报了增值税并且已经交纳了增值税费,可是税务局觉得税负太低,想让我们重新纳税额,这样子的话,不是需要在勾选平台上就是撤销我们已经勾选的发票吗?可是撤销勾选发票的前提是先需要作废申报已经缴纳税费了,就没法作废申报了,这种情况,我们应该怎么处理?
在发票综合服务平台勾选进项发票不知道是什么原因撤销勾选了,但是在申报上个月的增值税时已经抵扣了销项,这个怎么处理
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗