你好; 你看看是否有无票收入 ; 你 都缴纳税费了。 无法撤销勾选的
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
请问上月1月13日收到一张可抵扣的专票,本月在增值税综合服务平台勾选统计时,点开发票抵扣勾选,未找到该票,输入发票代码和号码后查到了该票,提交后在勾选统计时提示不在申报期,要求撤销统计,撤销后再在平台上输入代码和号码就找不到该发票了,再申请统计时也没有该发票,这种情况是怎么回事?要怎么样操作呢?
您好老师,我是一月开的发票已经交到甲方,但是一月没做预缴申报,现在去预缴就是二月征期了,上海税务局说让我把一月发票作废,二月重新开,可是这样我一月的增值税申报表预缴税款这里要怎么填写呢?我可不可以一月发票不变,二月做预缴不开票抵一月的开票税金呢。
本期已经申报了增值税并且已经交纳了增值税费,可是税务局觉得税负太低,想让我们重新纳税额,这样子的话,不是需要在勾选平台上就是撤销我们已经勾选的发票吗?可是撤销勾选发票的前提是先需要作废申报已经缴纳税费了,就没法作废申报了,这种情况,我们应该怎么处理?
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
老师,用企业U盾在办公室操作,提取备用金怎么操作,这个现金也没法取出来呀,请明白的老师告诉我。不懂的老师就不要回复,不要总告诉我错误答案。
没有无票收入那这样子的话就是只能停留在这方面了,是吗?那是我们企业所得税还没有申报,我们补交企业所得税可以吗?
你好1. 是的; 就这样处理的; 你只能考虑问下税务局 是否可以先报无票收入 来处理 ;
哦对了,公司有无票收入,他提前预售的货款不是都可以算在无票收入里头吗?如果我们有这些无票收入的话,我们怎么才能就是改一下我们的报表。
你好1; 那就补报一些进去 来缴纳
问题的关键是我们只是预收了他的货款,可是我们根本就没有发票来给他开具那这样子的话不就相当于是我们又重新给他开出的发票吗?可是我们没有发票我们手里一张也没有了。
你好; 货物发没有 ; 如果没有发货 也不属于无票收入的
货都发完了。钱也走完了。
你好; 那就是收入了 哦; 没有开票出去的 这个是无票收入; 也得报税的
怎么报呀这个。
你好;无票收入 ;借银行存款或者应收账款贷主营业务收入- 无票收入; 销项税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 你一般纳税人在未开具发票栏次 - 货物栏次去报13%
如果下个月发票开了怎么做?
借主营业务收入- 无票收入贷主营业务收入- 开票收入 ;