你好; 你看看是否有无票收入 ; 你 都缴纳税费了。 无法撤销勾选的

您好老师,我是一月开的发票已经交到甲方,但是一月没做预缴申报,现在去预缴就是二月征期了,上海税务局说让我把一月发票作废,二月重新开,可是这样我一月的增值税申报表预缴税款这里要怎么填写呢?我可不可以一月发票不变,二月做预缴不开票抵一月的开票税金呢。
本期已经申报了增值税并且已经交纳了增值税费,可是税务局觉得税负太低,想让我们重新纳税额,这样子的话,不是需要在勾选平台上就是撤销我们已经勾选的发票吗?可是撤销勾选发票的前提是先需要作废申报已经缴纳税费了,就没法作废申报了,这种情况,我们应该怎么处理?
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
上次那个专票,就是我不知道这个需要扣我们这边的税前。我还问了是不是开专票普票都一样,她说是,结果,这个月就交了增值税,后面又要发票作废申请退税 请问有没有什么合规的处理方法?目前情况是,对公收到几笔对方转来的款,备注都是咨询服务费,签了合同,上个月开的两张专票已经作废。
我们是生产企业,3月30日出口了4983元货物,昨天才收到业务部门的出口相关资料,4月增值税已经申报缴纳,我需要更正出口免税收入,那对应的进项发票没有单独开具,和内销一起的,这个发票需要拆分吗,我已经勾选抵扣了怎么办呢
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
没有无票收入那这样子的话就是只能停留在这方面了,是吗?那是我们企业所得税还没有申报,我们补交企业所得税可以吗?
你好1. 是的; 就这样处理的; 你只能考虑问下税务局 是否可以先报无票收入 来处理 ;
哦对了,公司有无票收入,他提前预售的货款不是都可以算在无票收入里头吗?如果我们有这些无票收入的话,我们怎么才能就是改一下我们的报表。
你好1; 那就补报一些进去 来缴纳
问题的关键是我们只是预收了他的货款,可是我们根本就没有发票来给他开具那这样子的话不就相当于是我们又重新给他开出的发票吗?可是我们没有发票我们手里一张也没有了。
你好; 货物发没有 ; 如果没有发货 也不属于无票收入的
货都发完了。钱也走完了。
你好; 那就是收入了 哦; 没有开票出去的 这个是无票收入; 也得报税的
怎么报呀这个。
你好;无票收入 ;借银行存款或者应收账款贷主营业务收入- 无票收入; 销项税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 你一般纳税人在未开具发票栏次 - 货物栏次去报13%
如果下个月发票开了怎么做?
借主营业务收入- 无票收入贷主营业务收入- 开票收入 ;