你好!你现在是在那个单位的立场做会计分录?
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师好,之前的已经完工了的项目,用了A单位的商砼,之前也没有开发票,也没有挂账,现在 A欠B款,我们需要签订一个三方委托付款协议,由我单位来把款付给 B,现在关键是协议还没写好。估计发票也难以要回来,B是个自然人,老板上个月问我的时候,我说那就签三方委托付款协议吧,现在款已经通过对公户付给B了,才发现之前的会计根本没有暂估,您说现在暂估,然后同时再做委托付款,行吗?如果没有付款协议,我写个情况说明,让老板签字,行吗?
老师好,之前的已经完工了的项目,用了A单位的商砼,之前也没有开发票,也没有挂账,现在 A欠B款,我们需要签订一个三方委托付款协议,由我单位来把款付给 B,现在关键是协议还没写好。估计发票也难以要回来,B是个自然人,老板上个月问我的时候,我说那就签三方委托付款协议吧,现在款已经通过对公户付给B了,才发现之前的会计根本没有暂估,您说现在暂估,然后同时再做委托付款,行吗?如果没有付款协议,我写个情况说明,让老板签字,行吗?
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师,我公司被判定为“小型微利企业”,所以,我们的税率为5%,那省的20%的税,会体现在企业所得税申报表主表中的7行减:免税收入,和8行减:所得减免,当中吗?
这个课又笔记?在哪儿下载
老师,有没有企业贷款相关的文件
注销税务什么情况下要交钱
您好老师,给员工买电动车可以算在给员工福利面吗,来普票还是专票?
你好,2023年购入的固定资产,在2024年申报所得税时,可否享受一次性加速折旧的优惠于税前一次性计入成本。
为什么会是d呢,不明白
前几年还有余款未收,现在客户注销了公司,想用另一家公司付款,让我司红冲之前开的发票再重新开现在要转进来公司的名称,这样可以吗?还是说用其他方法?要怎么处理这个问题呢?
老师,你好,我们是做国际货运代理服务的,开0税率海运费发票出去的,对应的成本也是海运费,是不是要一一对应的?例如产生了1000元的海运费成本,可以开1500元的海运费发票出去吗?还是一定要开1000元的海运费发票出去?
老师增资要上传营业执照复印件,在哪上传呢
我现在做的是除了餐饮和房产之外的一家,我这一家是监理公司
就是本来监理欠了餐饮的钱。餐饮欠房产的钱,但是老板让写了三方协议,直接是监理欠房产的款了
你好!其他应付款做二级明细凭证调整就可以,附三方协议
收到,非常感谢老师指导
不客气欢迎下次提问