一、生产方的归属问题 生产方的确定 在这种合作定制的情况下,生产方是供应商。虽然你们单位提供了技术指标等关键信息,但实际的生产加工过程是由供应商完成的,他们利用自身的生产设备、人力等资源将物料粉碎车生产出来。 二、账务处理 你们单位(采购方)的账务处理 预付款阶段(如果有预付款) 如果在合同签订后支付了预付款,会计分录如下: 借:预付账款 - [供应商名称] 贷:银行存款 收到成品并验收合格后 借:固定资产 - 物料粉碎车(假设作为固定资产核算,若不符合固定资产条件,可计入低值易耗品等相关科目) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如果取得增值税专用发票) 贷:预付账款 - [供应商名称](冲减之前的预付款) 银行存款(支付剩余款项,如果有) 供应商(生产方)的账务处理 收到预付款(如果有) 借:银行存款 贷:预收账款 - [你们单位名称] 生产过程中的成本核算 借:生产成本 - 直接材料 生产成本 - 直接人工 生产成本 - 制造费用(分摊相关制造费用) 贷:原材料 应付职工薪酬 累计折旧等(制造费用相关科目) 生产完成并交付成品 借:预收账款 - [你们单位名称](冲减之前的预收款) 银行存款(收到剩余款项,如果有) 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时,结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 三、购入的性质 购入产成品的判断 你们购入的是产成品。因为供应商按照你们提供的技术指标完成了整个生产过程,并将最终的物料粉碎车交付给你们,你们无需再进行生产加工操作,符合产成品购入的特征。
老师您好,我们是一家供应链公司 ,我们的经营范围是一般项目:供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售等其他。现在发生这种业务:A是生产商或者其他销售方,B是购货方,C是我们中间方或者说担保方,在经过我们牵线下A把货物和发票都开给B,B把钱打给我们,我们再打给A,这中间我们公司只涉及资金收支,不涉及开发票啥的。这种代收代付的形式可以操作么,合同我们也会签三方协议
老师,我司是一般纳税人,主营研发销售种子公司,但我们只有小部分的研发庄园,研发出来的少量种子再发到合作的种植基地大量种植产出,种植基地生产出种子后,我们再回购入库,再销售出去。这期间,我们只给合作的种植基地提供种子和技术指导,合作的基地提供地和肥料和人工,这种算自产自销的种子吗?如何做才算自产自销呢?我们应该和对方签订什么合同?怎么做账务处理和成本归集。
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。
老师好,情况是这样的:我们跟一个中介供应商采购产品,这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品;在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料(木托以及绑带,前期需要扣除对应的应付账款作为租金,退回工厂物料时退回租金到账账上)用来堆放产品,现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了,现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了,我们的中间人供应商也已经结账了,请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢?怎么分录凭证呢?中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了
开给个人的销售发票名称栏能为个人吗?就是没有具体的名字
老师,您好,请问申请专利的官费,服务费怎么账务处理
老师家乡农场个体户在购买商品时用这个家乡农场的个体户法人自己的银行卡付款,对方公司给这个家乡农场开发票可以吗
老师好,我公司干的政府工程,给甲方开的普票,我方收取供应商的专票进项能抵扣吗
老师,我们酒店是小规模纳税人,如果年利润是200万元,两个股东,那着两个股东的工资奖金分别应该达到多少是最为合理的
软件上冲红的凭证怎么编辑?
各位老师好,请问公司里面收到二手车行个人暨某开具的二手车发票36000元,然后支付车主李某37500元,这个要怎么做入账呀
请问一家公司可以同时有贸易出口退税操作和工贸一体免抵退吗
月底最后一天开了电子外经证,发票没开成怎么办,会有啥影响吗
老师,我们公司预支工资两三天就预支一次,两三天就预支一次,这样可以吗?就是一个月预支了5次6次的,这个对账户或者是公司有没有什么影响?
明白了老师,那就是我们相当于还是买的还是产成品,因为这个粉碎车我们买进来后,有销售出去了,就相当于我们是商贸买进卖出型是吧?
同学你好 对的 是这样的
因为我们这边也提供了一部分技术支持,所以怎么样将这部分人工成本计入该成本里面,然后我们再销售出去。因为我们有个研发项目,与这个相关,想增加一下该方面的收入。
同学你好 计入销售费用里面不可以吗