同学,你好 借:固定资产 贷:其他应付账款 公司的车出售,不入公司帐的话,就不要做分录

公司贷款买车,然后那个给我们贷款的人说是首付从公账扣,然后每个月要还的是要从法人私账里,还款给他们帮忙办的专用还车贷的信用卡,那这样我们买车不是有个发票吗?可以抵税的,公账上没出去那么多钱这样怎么抵税?该怎么做账?
老师好,我想问一个问题,就是我们公司在一个银行开了一个一般账户,然后在他那里贷款贷了300万,现在到期要还款了,但是公司没有钱,所以呢就找了一家过桥的公司,这家过桥的公司呢,就是私人把钱转到法定代表人的私人账上,由法定代表人把这笔钱存到公司的账上,然后再还贷款,随后银行再放一笔贷款,然后再还那个过桥人的钱,但是不是还给你那个私人,而是还给他指定的一个公司,那如果这样的话怎么去评这个账,他们又不能开票。
我是公司法人和股东,我之前在给自己的公司做一些备案手续的时候以为可以通过企业对公转账支付,然后把钱从我的私人账户转到公司账户,后面发现只能个人付款,然后我就先自己付了,现在拿到发票后我再以报销的名义把钱从公司账户再打回到我自己的账户,这样可以吗
各位老师大家好,我们公司两个股东,然后其中一个持股比例比较少,但是他是法人,他给他自己开了一个私户,然后每次来的货款都打进他私户了,这样的操作是不是违规操作,然后他自己把钱花了,自己记账了,,如果说有些款项不能进公户,公司还能再开设账户吗,请老师们指点一下,谢谢
说是这样的一个新能源的车,自己私人买,自己私人贷款,私人分期,然后开的发票,开的公司的挂在这里,再然后的话就是说公司卖给其他公司,不走公司的账,然后这个账怎么做是不是
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
是把车的电池(车的关建配件)卖给其他公司,然后再以租赁的方式租回使用,开租赁费,不是把整车卖给其他公司 我想的是:借:固定资产 -汽车 60 贷:其他应付款-张三 60 借:其他应付款-张三 42 贷:固定资产清理-汽车-电池 42 不知对不对,还有后期租赁费这块不知怎么做合式
同学,你好 借:其他应付款-张三 42 贷:固定资产清理-汽车-电池 42 这个不行
那怎么做 老师 谢谢你指导下
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 你不走公司的账,就直接做报废 借:营业外支出 贷:固定资产清理
这是新车回来就把电池售后回租,我觉得是融资性质的(如果是公司),主要这是私人的车,我觉得不能走固定资产清理,那样营业外支出就是公司的费用了,能不能直接(借:其他应付款-张三 贷:固定资产-电池),直接冲抵车款,车款实际就是支付了17万。
同学,你好 借:其他应付款-张三 贷:固定资产-电池 不可以的
那就只能固定资产清理转入其他应付款
同学,你好 你转到其他应付款不合适,你要报废,就要转到营业外支出
但不是公司的资产做营业外支出不是不匹配
同学,你好 你入了公司账,就是公司的资产
营业外支出等于是公司的费用
同学,你好 你入了公司账,就是公司的资产