你好可以的,两张是一个完整的时间段

老师,请问下我们是非金融公司借给了另外一个公司一笔款,时间有一年以上,要收取对方的利息,对方要我们开发票,我们经营范围里面没有这个项目,可以开发票吗?品名开什么呢?
老师:您好,我想问一下,我们办公租的是别有公司转租给我们的,我们现在要开发票,对方只开合同的未税价,房租的税金要我私付到个人卡上,电费也同样操作,那我这边如何做账?电费可以开收据做税前扣除吗?一手房东开给他们的电费发票复印件他们也不提供给我们,只开收据给我们的。
老师,我们是购买方,上月进项发票已抵扣,这个月发现开具有误,和销售方联系后我们开红字信息表,请问每张蓝票都是好几行,我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样,还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢?开完上传后,下载给销售方让销售方开红字发票是不是
老师,请教个问题哈。我们采购的圆钢,上游已经给我们开具专票、结算单双方已签字盖章;下游已收到货,我们也给下游开具了专票,但是双方签字盖章的结算单,对方还没给我们。如果没有双方确认的结算单,我们就不能确认收入是吧?这样我们就得作废已开发票、上游也得作废给我们开具的专票(因为我们这个月不能抵扣,所以不能入账)
请问2022年我们购进了一台设备,直到现在我们没有使用,因为我们可以说用不上了,现在跟厂家协商,准备退回去折价退回去,原先购进1台是10万,现在厂家说这个价50,000当时的进项发票我们已经认证了,那我们应该怎样给对方开发票?这笔业务我们应该怎样做?请说个详细一些十分感谢。
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
对方少开了一半的金额 备注的时间和第二份备注的时间一致就可以了是波
是的,你说的是正确的
这样不会有别的影响波
这个是正常业务,没别的影响的
好的 谢谢您
不客气祝你工作顺利